报销管理制度参考模板范本.doc
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- 报销 管理制度 参考 模板 范本
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1、报销管理制度一、 为了加强公司的财务管理,统一报销程序,特制定本制度。二、 报销审批程序1、 公司除正常的费用开支外,其余各项费用支出必须事前提出申请,按支出审批权限批准后,在计划范围内报销。2、 办公用品报销由各部门根据需要上报综合部行政人事主管或专员,按审批权限批准后由公司行政部汇总统一购买、统一领用(领用时详细登记领用清单)。综合部行政人事主管或专员凭发票和入库单统一报销。3、 其它物品采购报销,凭检验合格入库单办理报销。三、 报销规定:1、 差旅费报销规定: 员工出差应填写出差申请表,并按规定报批后,填写用款申请表,到财务部预借差旅费。 员工出差返回后,填写差旅费报销单,并按需求粘贴原
2、始凭证,经部门主管签名后3日内到财务办理报销手续。 差旅费报销严格按照公司规定实行“限定标准、凭票报销、超支自付”的报销原则。 同一部门多人同时一道出差的应由一人负责领取借款和报销相应差旅费用,不得多头借款、不得分头报销。 费用报销必须是谁发生谁报销,严禁代报,并按差旅费报销单详细说明出差人员、部门出差事由、起始时间、途径路线、交通工具、原始票据张数等。 所有报销需有正规发票或收据,不能获得或票据丢失的特殊情况,需证明详细情况后由部门经理签字认可后方可报销。 出差人员的住宿费按住宿标准凭发票,根据实际住宿天数计算报销。如果超出住宿标准,公司按相应标准报销,如发票低于住宿标准公司实行实报实销。
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