某公司管理体系和主业竞争管理诊断1课件.ppt
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- 某公司 管理体系 主业 竞争 管理 诊断 课件
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1、今日议程一、项目汇报1、项目介绍时间:8:00-8:15赵民2、管理诊断汇报时间:8:15-9:00许朝辉3、流程分析汇报时间:9:00-9:20沈浩云4、销售系统诊断时间:9:20-9:40许朝辉二、咨询项目下一阶段工作时间:9:40-10:10赵民三、研讨时间:10:10-11:30四、总结时间:11:30-12:00现代管理理论的传播者成功管理经验的总结者复杂管理问题的解决者时代管理创新的推动者优秀管理人才的造就者东方管理文化的实践者说 明1、本报告旨在提高XX公司的经营管理水平,不针对任何 部门和个人。2、本报告系中期报告,所有结论非最终结论。3、除非特别说明,货币单位均为人民币。目
2、录一、项目背景介绍二、报告主要结论三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析六、改进库存管理七、销售系统诊断八、下一步工作计划项目回顾行业分析和管理诊断行业及产品结构分析价值链分析成本分析流程分析集团管理和组织结构调整集团管理体制三个中心运作方式组织结构调整终期汇报项目启动会9月25日流程再造订单流程再造研发流程再造营销体系改进12月24日关键会议组织结构分析部门协调配合管理流程虚拟母子公司体制第一次中期汇报11月2日第二次中期汇报11月25日研究目的和方法研究目的:-明晰XX的管理改进目标-确定XX管理系统的主要问题-提出借助流程再造推进改革的初步建议 研究方法:-内部
3、访谈-二手资料收集-价值链分析-流程分析-成本趋势分析新华信XX项目组访谈人次统计内部人员外部人员高层人员中层人员员工经销商竞争者总计总部销售公司 技术中心制造部 品技部物资公司财务部 企划部总计88111261171665238122514521424821386814510888目 录一、项目背景介绍二、报告主要结论三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析六、改进库存管理七、销售系统诊断八、下一步工作计划报告十大主要结论一、XX有辉煌的过去,在供过于求的形势下,XX正在努力调整产品结构,但市场竞争的压力没有有效传递到研发、生产等部门,部分人员思想观念未发生转变,没有
4、建立以市场为导向的管理机制。二、XX在萎缩的70、90系列市场中领先;在高速增长的100、125、150系列市场中落后,产品结构不符合市场的发展趋势。只有2种型号的产品既有较大销量,又能赚取利润,产品结构急需改进。三、XX有20个地区的销量没有达到XX全国的平均市场份额8%。四、XX目前的销售预测准确率低,差异的标准差达43%。五、XX摩托车主业过去两年的成本年均下降12%,慢于市场价格年均下降18%。按照XX目前的成本水平,产量增加会导致亏损增大,如果2001年产量120万台,摩托车主业将亏损3亿元。所以,如果2001年产量计划120万台,如果其他成本不变,必须同时降低采购成本4.4亿元,平
5、均每天降低采购成本120万。六、库存管理存在很大漏洞,摩托车行业的库存水平为26天的销量,而XX的库存相当于45天的销量。摩托车市场销售价格平均每月下跌1.5%,按照XX目前库存水平,成品库存的价值每月遭受跌价损失400多万元,全年库存跌价损失超过5,000万元。XX成车库单车每月的库存成本为72.6元。XX每年包括跌价损失的库存成本达6,227万元。通过加强库存管理,每年可以减少资金占用7,329万元,获得综合经济效益1,870万元。报告主要结论摘要七、生产环节上掉产17%,生产线的生产能力和敏捷性都相应降低(2000年9月抽查统计)。八、成车合格率实际不高。委代室1月至10月18日在销售公
6、司一门市开箱共抽检了107台成车,抽检合格率为76.9%,与厂内抽检合格率91.3%有很大距离。九、XX的销售管理制度落实不到位,对分公司、经销商和专卖店缺乏有效的支持和约束。十、研发与销售、制造、品质部门衔接不畅,研发周期长,速度慢于竞争对手近一倍,研发跟不上市场需求,难以达到预期投资效益。目 录一、项目背景介绍二、报告主要结论三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析六、改进库存管理七、销售系统诊断八、下一步工作计划价值链的起点是用户需求,终点是用户得到满足。XX唯一能做的是切切实实贴近市场,了解用户的需求并满足他们,才能取得成功研发采购制造营销物流服务 用户的需要是
7、研发的起点 研发是决定产品市场价格的重要阶段 技术储备是进行长期市场竞争的必备条件 新技术的发展是促进营销工作的重要手段 是企业生产作业的起点 是控制产品成本的重要环节 是保证产品质量的重要阶段 是生产作业的中心环节 是产品质量的形成阶段 快速反应的制造系统能 最大限度满足用户需要 是企业产品转换成经济效益的过程 是企业与市场最重要的接口 是检验企业总体工作的唯一标准 收集用户信息的主要途径 是了解用户需求,发展市场动向的窗口 方便用户,安全快捷是物流的最高宗旨 成本效益是思考的出发点 是形成品牌优势的重要因素 是品牌创建的主要手段 解决用户困难是永恒的主题 是企业生存的重要保证产品生命周期分
8、析显示,100CC以上排量的车型处于上升期,XX应予以高度重视研发车型首推车型成熟车型萎缩车型150cc250cc125cc110cc100cc70cc80cc60cc市场份额资料来源:新华信访谈和研究90cc50cc95-99年XX的主导产品70系列正以年均14%的速度下降,而市场主流产品125系列的增长速度只有20%,低于行业31%的增长速度资料来源:XX公司提供的行业数据02040608010012019951996199719981999万辆年均增长率:合计-6%150cc-3%125cc 20%100cc 127%90cc 35%70cc -14%50cc -33%114 万辆102
9、万辆100万辆61万辆90万辆50cc70cc90cc125cc50cc70cc90cc125cc50cc70cc90cc50cc50cc70cc70cc90cc90cc125cc125cc100cc95-99年全国摩托车100、125系列车型以年均25%、31%的速度增长,已成为市场的主流,而70系列则以17%的速度衰退95-99年行业销量02004006008001000120019951996199719981999销量(万辆)年均增长合计 10%250cc-32%150cc 38%125cc 31%100cc 25%90cc -7%80cc -25%70cc -17%60cc -30%
10、50cc -6%资料来源:XX公司提供的行业数据775万辆881万辆972万辆886万辆1117万辆50cc125cc100cc100cc90cc50cc125cc100cc90cc50cc125cc90cc100cc50cc125cc90cc100cc50cc125cc90cc70cc99年XX在70系列占绝对的优势,但其它系列产品无明显优势,除了和几个主要的竞争对手争夺市场外,XX还面临众多杂牌厂家竞争0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%50cc60cc70cc80cc90cc100cc125cc150cc250ccXXXXXXXXXX其他其他其他其他其他其他
11、钱江钱江钱江其他其他其他轻骑轻骑轻骑轻骑轻骑轻骑钱江钱江宗申宗申资料来源:XX公司提供的行业数据市场份额当前125系列是市场主流,但XX125系列的增长率为20%,明显低于行业的增长率31%95-99年嘉陵与行业增长率-150%-100%-50%0%50%100%150%50cc60cc70cc80cc90cc 100cc 125cc 150cc 250cc 总量排量年增长率行业嘉陵说明:XX60系列停止生产,80、250系列没有生产,100系列增幅大的原因是因为基数太小资料来源:市场部统计资料70、90系列在萎缩,XX应停止大量投入;100、125、150系列市场在高速增长,需要大量投入,提
12、高它们的市场占有率-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%01234590系列70系列50系列100系列125系列150系列相对市场占有率市场增长率资料来源:XX公司98-99年钱江摩托顺应市场变化和要求,改变产品结构,迅速扩大125系列的产销量,提升市场地位64万辆01020304050607098销售99销售万辆37万辆50cc100cc125cc150cc50cc100cc125cc150cc资料来源:XX公司提供的行业数据98-99年宗申集中力量扩大市场主流100系列车型的销量,减少了90系列车型的产量,扩大了市场份额051015202598销售99销售万辆17万辆2
13、3万辆90cc90cc100cc100cc125cc125cc资料来源:XX公司提供的行业数据98年各主要厂家和行业总量的排量结构比较:XX的产品比较均衡,钱江和宗申主打100和125系列,轻骑则以50系列的为主导0%10%20%30%40%50%60%50cc60cc70cc80cc90cc 100cc 125cc 150cc 250cc行业嘉陵钱江宗申轻骑轻骑XX钱江宗申行业资料来源:XX公司提供的行业数据所占百分比与98年相比,99年轻骑、钱江、宗申都做了产品结构的重大调整,与市场的结构更趋一致,XX的调整不大0%10%20%30%40%50%60%50cc60cc70cc80cc90c
14、c 100cc 125cc 150cc 250cc行业嘉陵钱江宗申轻骑轻骑XX钱江宗申行业资料来源:XX公司提供的行业数据所占百分比XX的主要产品价格高于竞争对手约300-500元,部分地影响了XX的市场竞争力资料来源:XX公司资料01,0002,0003,0004,0005,0006,00050cc70cc90cc100cc125cc150cc300-500元价差竞争对手价格XX价格价格:元57.5%消费者可接受价格分布在3000-8000元,表明中国的消费者趋向于购买中低档的摩托车19.50%38%22.60%19.90%0%10%20%30%40%3000-50005000-800080
15、00-12000其他价格资料来源:重庆工学院课题组2000年3月报告所占百分比XX产品结构中,车型多集中于3000-5000元的价位,这部分消费者对价格最敏感0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%型号销量销售收入3000元以下3000元以下3000元以下3000-5000元3000-5000元3000-5000元5000元以上5000元以上5000元以上XX对市场变化的不适应导致了销售的全面下滑,在行业产销量以10%稳步扩大的形势下,XX产销量以-7%的速度下降,市场份额萎缩,目前已不足10%钱江轻骑资料来源:XX公司提供的行业数据02004006008001000
16、12009596979899其他行业年均增长率:10%XX年均增长率:-7%销量(万台)XX销售额和净利润以年均10%和21%的速度持续下滑,将严重影响今后的可持续发展0510152025303540455095年96年97年98年99年亿元销售净收入 年均增长-10%净利润年均增长-21%资料来源:XX公司由于成本居高不下,预计2000年XX摩托车主业将亏损1.65亿元,成本是必须优先解决的问题15.90.852.417.51.6502468101214161820总支出总收入亿元19.15注释:1-9月销售43万台,推算全年销售58万台 期间费用采用1999年全年数据 出口退税、补贴、军品
17、、副业等损益不计在内总收入制造成本税金期间费用资料来源:XX公司亏损目 录一、项目背景介绍二、报告主要结论三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析六、改进库存管理七、销售系统诊断八、下一步工作计划摩托车行业销量持续上升但整体利润下降,表明摩托车行业已经进入成熟期,今后将面临更加残酷的市场竞争行业总利润228.24.78.71605101520259596979899亿元024681012利润销量百万台销量利润资料来源:XX公司提供的行业数据近几年摩托车行业的利润整体下滑,行业前五名的产业集中度逐年下降,意味着厂家之间的竞争将越来越激烈,成本价格战成为主要手段020406
18、080199519961997199819990510152025产业集中度(%)行业利润资料来源:中国摩托车信息网行业集中度(百分比行业利润率(百分比在摩托车产业价值链中,材料和配件成本以及流通渠道加价占到零售价的65-80%,厂家只占到25%左右。说明行业的上下游力量强大,成车装配环节竞争激烈。资料来源:新华信访谈和研究50%25%10%5%3%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%产业价值链构成百分比XX10000多人的收入来源原材料和配件厂家批发加价二级加价零售加价返利根据世界摩托车行业的经验,中国摩托车行业目前的企业中90%的企业将出局,最后达到寡头垄
19、断200多家5万多台平均产量生产厂家10-20家生产厂家平均产量100万台XX目前急需做的是降低成本,提高技术品牌实力,加强营销努力,力求在市场的价格大战中生存、发展,最后成为寡头垄断企业之一。目前5-10年后成本-价格大战资料来源:新华信访谈和研究未来10年年均淘汰10-15家5%10%15%20%25%30%35%40%45%市场份额#3#2#1企业实力三个生存者三个赢利者挣扎者局部细分市场填补者第一名的市场份额=4*第三名的市场份额摩托车行业都正在进行从自由竞争到寡头竞争的结构调整,“三四规则”的规律将会部分起作用摩托车行业正处于新进入者高峰期,成本优势成为在“春秋时代”生存和发展的关键
20、成功因素价格成本79年95年2005年发展期价格高竞争少由于制造经验积累导致成本下降高的利润空间新进入者高峰期竞争日趋激烈供给迅速增加价格下跌利润空间缩减成本继续下降兼并期大批企业退出或被兼并竞争激烈程度减弱价格趋稳成本趋稳利润空间小但稳定高利润吸引大批新进入者成本居高不下的企业被兼并或出局行业成本市场价格资料来源:新华信访谈和研究XX12%的成本下降速度慢于18%市场价格的下降速度,导致在激烈的竞争中处于劣势XX的综合成本每年下降约12%市场综合价格每年下降约18%价格成本1997年资料来源:XX公司由于XX的固定费用比例较大,产量的增加对降低单位成本贡献很大基于2000年的成本、销量和期间
21、费用水平,推算2001年的产量与平均单位成本之间符合以下函数关系:XEQCYk22k*88.0说明:Y:2001年的平均单位成本X:2001年的产量C2k:2000年的制造成本Q2k:2000年的产量E:期间费用产量(万台)平均单位成本(元)601001202300250025402700资料来源:XX公司ikkikiikikikiEXCXTPY121212121212)(注释Y:2001年净利润Xi2k+1:2001年i系列的产量Ti2k+1:2001年i系列单台税金E2k+1:2001年期间费用和Ci2k+1:2001年i系列成本 假设:2001年产销量相等单位成本降低并不意味着经营状况的
22、优化,还需要分析产量与净利润之间的关系产量与净利润的函数关系:资料来源:XX公司9922225888.0)(5882.0ECXXTPXYKikikiki注释Y:2001年净利润X:2001年产量(万辆)Xi2k:2000年i系列的产量Pi2k:2000年i系列的销售价格Ti2k:2000年i系列单台税金E99:1999年期间费用和C2k:2000年制造成本 58:根据2000年1-9月销量推算的2000年销量(万辆)假设:1、2001年产品结构保持不变2、2001年产销量相等3、价格沿历史趋势变动,每年下降18%4、成本沿历史趋势变动,每年下降12%5、单台税金的变动和价格变动幅度一致6、期间
23、费用保持1999年水平XX公司产量与净利润的函数关系可以利用历史数据简化函数形式资料来源:XX公司按XX目前的成本水平,产量增加会导致亏损增大,年产120万台将亏损3亿产量净利润(元)58万100万120万-2.7亿 -3亿-2.9亿假设:2001年价格在2000年价格基础上下降18%2001年成本在2000年成本基础上下降12%2001年产品系列结构不变结果:2001年产量58万台(2000年水平),亏损2.7亿元2001年产量100万台,亏损2.9亿元2001年产量120万台,亏损3亿元资料来源:XX公司X/58*CE)T(PX0.8212K99i2kii2kiY注释:Y:达到盈亏平衡时成
24、本的降低幅度X:2001年产量(万辆)Xi:2000年I系列的产量Pi2k:2000年I系列的销售价格Ti2k:2000年I系列单台税金E99:1999年期间费用和C2k:2000年主营业务成本 58:根据2000年1-9月销量推算的全年销量(万辆)假设:1、2001年产销量相等2、价格沿历史趋势变动,每年下降18%3、单台税金的变动和价格变动幅度一致4、期间费用保持1999年水平XX当前必须以达到盈亏平衡作为降低成本的目标产量与达到盈亏平衡时要求成本降低的幅度之间的函数关系:通过上述函数分析,可以进行产量与成本降低目标的综合决策产量产量成本降低目标净利润(元)58万100万120万-2.7亿
25、 -3亿29%23%21%-2.9亿如不能采取加速降低成本的措施,2001年成本只在2000年的成本基础之上降低12%,由于处于亏本经营状态,产量越高,亏损越大。2001年达到盈亏平衡的条件:制造成本下降水平达到不同产量下的目标 期间费用严格控制在1999年的水平 产销率100%资料来源:XX公司以市场为导向的产量和成本目标决策程序市场调研产品规划销售预测产量决策成本目标保障措施激励机制切实了解用户需求准确把握市场动向分析竞争对手优劣明确XX的优劣用户第一综合考虑XX的利润要求分析现有产品的赢利能力加速新品开发,提高产品边际贡献订立有挑战性的市场目标全面传递市场压力紧盯市场变化提高生产柔性,应
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