普通发票网络服务系统操作作业手册样本.doc
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《普通发票网络服务系统操作作业手册样本.doc》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 普通发票 网络服务 系统 操作 作业 手册 样本
- 资源描述:
-
1、普通发票网络服务系统操作作业手册 普通发票网络服务系统操作手册辽宁省国家税务局2017年9月目 录1111 操作系统及IE要求1 普通发票网络服务系统安装24 系统登录4 修改密码5 系统锁定6 重新登录66 系统维护6 企业信息基本维护67 查询管理9 发票期末库存10 发票开具统计查询11 发票分发管理13131415 开具管理(开票组件)1617212223252728323233343536373839 开票员管理3941本手册分为三个部分:第一部分为功能概述,介绍系统的主要背景和功能;第二部分为环境准备,主要介绍软件运行所需要的软硬件环境、软件安装等;第三部分为操作手册,详细介绍软件
2、每个菜单项的操作过程及操作过程中的注意事项。用户应首先参照安装手册部分安装本系统,进入系统前要仔细阅读使用手册,具体操作可参照操作手册部分。备注:本操作手册主要供纳税人使用。为加强和规范普通发票管理,适应税收信息化发展的要求,国家税务总局下发了全国普通发票简并票种统一样式工作实施方案及相关文件,明确提出了“简并票种、统一式样、建立平台、网络开具”工作思路。根据总局的工作要求,为实现由“以票控税”向“信息管税”的转变,需要开发普通发票网络服务系统,用信息化手段全面提高普通发票管理和数据应用水平,逐步建立以“机具开票,鼓励索票,查询辨伪,防堵假票,票表比对,管好税源”为主要内容的发票管理长效机制,
3、实现发票全程控管,堵塞税收漏洞,优化纳税服务,完善网上办税。 操作系统及IE要求普通发票网络服务系统可以在WINXP、Win7系统以上使用,请先升级您的浏览器,开票时请保持网络连通,以保证开具发票的正常上传。 普通发票网络服务系统安装【功能描述】 普通发票网络服务系统是用来实现发票开具功能的。【操作步骤】【第一步】双击安装程序图标,如图所示:,单击“下一步”;【第二步】在弹出的窗口中,点击“安装”进行安装;系统默认安装在C:/PTFP/下,安装路径不能修改。 【第三步】安装完成后,系统会显示“完成”界面,如图所示点击“完成”, 普通发票网络服务系统安装完成。 系统登录第一次使用本系统必须保证网
4、络联通,双击桌面“普通发票网络服务系统”图标,输入“用户名”和“密码”,点击“登录”按钮,即可进入普通发票网络服务系统。 注:企业管理员在登录系统时的“用户名”为纳税人识别号,登录时系统默认“密码”均是六个1,建议首次登录后修改密码。 企业开票员登陆系统时的“用户名”为“纳税人识别号+开票员编号”,系统默认“密码”是六个1,建议首次登录后修改密码。例企业纳税人识别号为“”,开票编号为“0001”,则用户名为“1”。在系统登录界面点击“系统安装帮助”,可以查看系统详细的安装帮助。如下图所示: 修改密码实现用户登录普通发票网络管理系统后修改或重置自己的登录密码。【功能说明】修改登录系统的口令。【操
5、作步骤】登录系统,进入操作主界面,点击右上角的“修改密码”按钮,打开“修改密码”界面,输入原始密码,输入两次新密码,点击“保存”后,口令修改成功。如图所示: 系统锁定系统锁定用于企业暂时离开时对开票系统的锁定,密码为企业登录系统时输入的密码【操作步骤】在系统主界面,点击右上角的“系统锁定”按钮,弹出如下图,输入正确密码以后解锁。 重新登录换用户登录时,点击“重新登录”按钮,系统自动跳转到用户登录页面。 系统维护【功能描述】企业基本信息、发票库存预警参数维护的维护。 企业信息基本维护【功能描述】企业信息维护显示企业的基本信息情况、开户银行、票种核定信息。【操作步骤】【第一步】首次使用需要在用户基
6、本信息模块录入或者选择一个银行信息,点击“保存”按钮保存企业基本信息,以便在开票时能带出使用。【企业信息基本维护】注意:当企业发生票种、开票限额、行业变更等情况,可通过点击【刷新】按钮,同步数据。【功能描述】发票库存预警参数维护是发票低库存预警,当发票开具方的发票库存低于用户自行设定的发票库存预警值时,自动产生预警信息,提示发票开具方及时到税务机关领购发票右下角弹出“预警提醒信息”,单击预警信息时,进入本模块查看详细预警信息。本模块只有企业管理用户可以操作,预警信息进行查询、添加、修改操作。【操作步骤】【第一步】点击左侧导航栏“发票库存预警参数维护”链接,进入此模块。【第二步】输入查询条件,点
7、击“查询”按钮,进行数据查询。【添加】点击“添加”按钮,进行票种预警值的设置。【修改】点击“修改”按钮,编辑票种预警值。说明:当某类发票的库存低于设置的预警值时,在企业管理员登录系统时,系统会在右下角弹出提示信息,如下图: 查询管理【功能描述】按照发票代码、开票员、所属期,企业对已开发票、发票库存、发票开具统计查询功能,以方便用户实时掌握企业整体及各开票员的发票使用和库存情况。 发票期末库存【功能描述】按照开票人、发票代码、发票起止号码、发票份数、领购日期实时统计发票期末库存情况,以方便用户掌握发票期末库存情况。点击“发票期末库存”,如图所示:注意:企业管理员登录后,点击“发票期末库存”,系统
8、会自动展示企业整体的发票期末库存情况;企业开票员登录后,“发票期末库存”,系统会自动展示开票员自身的发票期末库存情况;【操作步骤】选择“购买日期”(参照发票领购簿的购买日期),点击“发票同步”,即可将发票信息同步至本地。如果不选择“购买日期”,点击发票同步时系统同步当前时间前推3天以内的发票信息。 发票开具统计查询【功能描述】按照发票代码、开票人、开具日期等条件或者组合条件统计出某个时间段内发票开具、红冲、作废的总体情况,单击具体份数显示具体明细信息,以方便用户掌握本期发票的使用情况。支持查询、打印、导出成EXCEL文件的操作。注意:企业管理员用户登录显示企业所有用户的开具统计信息,企业开票员
9、登录时,显示当前开票员的开具统计信息。建议纳税人每天开具完发票后,及时对开具的发票进行查询工作,如果查询不到当天开具的发票,可以在“系统参数维护”中,点击“手工上传”,对缓冲中存在的未上传的发票进行上传,以避免因网络不稳定或其他异常造成的用户离线时间过长,无法进行开票的情况出现。【操作步骤】【查询】、开票人、开具日期等条件或者组合条件,单击“查询”按钮,进行查询统计,如图所示。,进行发票明细的查询,发票明细见下图。 【打印】单击“打印”按钮,对查询出来的统计结果进行打印,如图【导出】单击“导出”按钮,对查询出来的统计结果进行导出,点击“保存在”右边的下拉框,选择保存位置,点击“保存”按钮保存成
10、EXCEL格式文件。 发票分发管理【功能描述】企业管理员增加开票员时,需要为指定的开票员进行发票分配,就是通过这个功能来完成的。注意:“发票分发”只有企业管理员具有该功能,企业管理员可以对企业所有开票员的发票分发。企业开票员不具有该功能。【操作步骤】【第一步】点击左侧导航栏“发票分发”链接,进行发票分发界面。【第二步】鼠标移到需要为开票员分发的记录上,点击“操作员名称”列上的“请选择”,指定开票员,并为他们指定发票份数。【第三步】点击“分发”按钮,完成发票分发操作。企业纳税人领购通用机打发票且开具后,需要将开票数据报送到税务机关金税三期系统中,当纳税人发票的使用情况达到票种核定信息中规定的强制
11、验旧发票开具总额,或则达到强制验旧数量,或达到强制验旧期限时,必须进行发票验证旧,纳税人可以通过此功能进行发票验旧操作。验旧成功的发票不显示在此模块中。可以到验旧查询模块进行查询。【操作步骤】【第一步】点击左侧导航栏“发票验旧”,进入发票验旧模块。【第二步】点击“查询”,显示所有未验旧的发票,及空白作废发票、已开作废发票、负数发票数据。【第三步】点击“验旧”按钮,将所有未验旧的发票报送到税务机关金税三期系统中,即完成验旧操作。 注意:提示验旧成功后,只是将正常票验旧成功,其他非正常票如红冲发票、作废(含填开作废和空白作废)、缴销等发票只是将验旧发票数据写入到金三系统,实际并未进行验旧,企业纳税
12、人必须带着非正常纸质发票到税局大厅进行验旧。(写入金三系统的非正常发票数据,金三系统通过后台定时任务分发到对应的管户大厅数据库下,在金三“发票验(交)旧”模块即可输入企业税号即可提取对应的非正常发票验旧数据)企业纳税人可以根据日期条件,查询当前已经验旧通过的发票及验旧结果。【操作步骤】【第一步】点击左侧导航栏“验旧查询”,进入验旧查询模块。【第二步】输入验旧查询日期,点击“查询”,显示所有验旧成功的发票数据。 开具管理(开票组件)企业管理员登录系统后,点击“开票组件”,可直接登录发票开具模块,进行发票的开具工作。如图所示:此时登录的开票员为企业的主开票员,企业主开票员取得的发票为“企业全部发票
13、减去其他开票员的发票”。点击“开票组件”,企业主开票员可直接进入发票开具模块,发票开具模块内容包括正常开具、空白作废、填开作废、红字冲减、发票补打、系统维护和发票查询。如图所示:【功能说明】一般纳税人发生销售交易行为,需要向购方提供发票时,开票人员需将商品明细信息、客户信息等录入填开界面生成发票明文信息,并打印到纸质发票上。通过正常开具功能来操作。 注意:发票开具界面用浅黄色标注的项为必填项。【操作步骤】 【第一步】点击“发票开具”进入发票票种选择界面,上部份显示发票代码、发票名称、发票起号、发票止号、当前发票段份数、当前发票号码,按发票大小号顺序填开,下半部是对应的发票模板。系统默认选中通用
14、开票界面,如果您是货物运输行业,请你勾选货物运输开具界面进行发票开具。如图所示:【第二步】点“确定”进入发票填开界面图4-4-2-1【第三步】发票填开时必须核对纸质发票代码、号码与系统自动产生的机打发票代码、号码是否一致,两者一致才能进行填开。输入商品明细信息后,点击“”,可以根据需要进行添加折扣,选中行数通过票面上的“折扣”按钮进行添加,添加时输入需要折扣的行数和折扣率。如图所示:【第四步】信息录入完整后单击“开具打印” 弹出发票保存确认窗口,提示“您目前填开的发票代码是XXX、发票号码是XXX,请确认!”,在确认窗口中点击“确认”按钮后,提示“提交开具信息成功,系统进入开具打印界面”。【第
展开阅读全文