财务基础管理平台业务人员培训PPT-大庆师范学院财务处课件.ppt
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1、20132013年年3 3月月系统概述系统概述一一二二操作讲解操作讲解三三推导规则定义推导规则定义四四典型业务处理典型业务处理 为贯彻落实集团公司、股份公司开展管理提升活动,以及深入推进“三基”工作部署,油田公司财务部决定在优化整合现有自建信息系统、高度集成总部统一信息系统的基础上,开发财务基础管理集成平台,进一步规避公司财务风险,创新提升财务基础管理水平。公公司司正正式式文文件件 目前,财务基础管理集成平台已开发完成。2012年11月11日,上市单位已经正式上线业务管理模块。原会计基础工作票据管理、电子表格管理系统正式停用,所有自制票据、电子表格处理均在财务基础管理集成平台中完成。今年3月2
2、0日,未上市、多种经营单位将全面上线业务管理模块。 业务管理,是业务管理,是对对财务相关业务财务相关业务从从基础数据录入、审基础数据录入、审批到财务数据处理完成全过程的管理。批到财务数据处理完成全过程的管理。业务管理模块以业务管理模块以规范业务表单为核心、以标准工作流程为驱动,以集成规范业务表单为核心、以标准工作流程为驱动,以集成信息平台为载体,对与财务相关的业务数据从录入、审信息平台为载体,对与财务相关的业务数据从录入、审批到账务处理进行全过程管理,实现业务流程化、流程批到账务处理进行全过程管理,实现业务流程化、流程表单化、表单信息化、凭证自动化。表单化、表单信息化、凭证自动化。系统是用来做
3、什么的?系统是用来做什么的? 业务管理模块主要是在全公司范围内统一规范与业务管理模块主要是在全公司范围内统一规范与财务相关的的各类自制单据,不包括从外部单位取得财务相关的的各类自制单据,不包括从外部单位取得发票、行政事业单位收据以及其他管理信息系统出具发票、行政事业单位收据以及其他管理信息系统出具的表单等。的表单等。系统是用来做什么的?系统是用来做什么的? 票据按照具体用途分为附件票据和非附件票据。附件票据按照是票据按照具体用途分为附件票据和非附件票据。附件票据按照是否用来推导凭证分为主票据和辅票据,推导规则在主票据上定义。非否用来推导凭证分为主票据和辅票据,推导规则在主票据上定义。非附件票据
4、为日常管理使用,不附在凭证后,如债权债务签认单、库存附件票据为日常管理使用,不附在凭证后,如债权债务签认单、库存现金盘点表等。现金盘点表等。 票据按照业务类别分为成本类、投资类、会计核算类、食堂类票据按照业务类别分为成本类、投资类、会计核算类、食堂类(食堂专用)、税收类、资金类和业务类共七大类。(食堂专用)、税收类、资金类和业务类共七大类。 票据按照录入格式分为卡片类和单据类。卡片类票据格式固定,票据按照录入格式分为卡片类和单据类。卡片类票据格式固定,无变动行,如预算拨款单、申请付款审批单等。单据类票据表头与内无变动行,如预算拨款单、申请付款审批单等。单据类票据表头与内容分离,可自行添加变动行
5、。容分离,可自行添加变动行。 (一)主要内容(一)主要内容这个系统解决了什么业务需求?这个系统解决了什么业务需求?受历史遗留原因、业务性质不同等影响,公司所属受历史遗留原因、业务性质不同等影响,公司所属各单位财务管理方式上存在较大差异,相同或相似业务流各单位财务管理方式上存在较大差异,相同或相似业务流程管理机制不同,同时自制原始票据格式没有完全统一,程管理机制不同,同时自制原始票据格式没有完全统一,并且只能线下审批和手工传递,不能实现业务与财务系统并且只能线下审批和手工传递,不能实现业务与财务系统集成,直接影响工作效率,不利于发挥公司财务管控职能。集成,直接影响工作效率,不利于发挥公司财务管控
6、职能。 (二)产生背景(二)产生背景公司原来使用的票据管理、电子表格等辅助系统与公司原来使用的票据管理、电子表格等辅助系统与FMISFMIS、资金管理平台等应用系统之间信息独立、不能共享,、资金管理平台等应用系统之间信息独立、不能共享,迫切需要整合各系统,建设数据共享的财务基础管理集成迫切需要整合各系统,建设数据共享的财务基础管理集成平台。平台。公司外部市场业务快速拓展后,境外施工国家、地公司外部市场业务快速拓展后,境外施工国家、地区、施工方不断增多,由于管理机关和施工地距离较远、区、施工方不断增多,由于管理机关和施工地距离较远、网络不畅等原因使经营和财务信息传递不及时且共享程度网络不畅等原因
7、使经营和财务信息传递不及时且共享程度较低,不利于发挥财务监管作用。较低,不利于发挥财务监管作用。(二)产生背景(二)产生背景(三)主要功能(三)主要功能 这个系统提供了哪些功能?这个系统提供了哪些功能? (1 1)截至目前共统一上市、未上市、多种经营)截至目前共统一上市、未上市、多种经营单位单位575575张票据格式和张票据格式和15571557个标准业务类型,分层级控个标准业务类型,分层级控制票据选用,实现票据格式规范、业务处理一致、使制票据选用,实现票据格式规范、业务处理一致、使用范围受控;用范围受控;(2 2)与各财务系统集成,在基础平台生成)与各财务系统集成,在基础平台生成FMISFM
8、IS、ERPERP融合凭证和资金平台资金计划、付款单,将资金平融合凭证和资金平台资金计划、付款单,将资金平台账务处理功能前移至本模块,减少信息重复录入,台账务处理功能前移至本模块,减少信息重复录入,减少系统间转换;减少系统间转换; (三)主要功能(三)主要功能 (3 3)以票据定义凭证推导规则,自动生成会计)以票据定义凭证推导规则,自动生成会计凭证,减轻账务处理工作量,减少人为差错;凭证,减轻账务处理工作量,减少人为差错;(4 4)分层级、分票据固化审批流程,可自行选择)分层级、分票据固化审批流程,可自行选择线上、线下审批方式;线上、线下审批方式; (5 5)将内部交易从)将内部交易从FMIS
9、FMIS前移至平台,实时抵销,前移至平台,实时抵销,自动生成交易信息和抵销凭证;实现内部交易和往来网自动生成交易信息和抵销凭证;实现内部交易和往来网上签认,提高工作效率;上签认,提高工作效率; (三)主要功能(三)主要功能 (6 6)提供)提供表间自动取数、票据自动汇总、分割自表间自动取数、票据自动汇总、分割自动关联、费用自动分摊等动关联、费用自动分摊等多种自动化数据录入和处理方多种自动化数据录入和处理方式,提高业务处理效率和准确性;式,提高业务处理效率和准确性; (7 7)将业务填单、审批等过程纳入本模块管理,实)将业务填单、审批等过程纳入本模块管理,实现财务管控向业务前端延伸;现财务管控向
10、业务前端延伸; (8 8)通过二维码、验证码等技术实现票据快速识别、)通过二维码、验证码等技术实现票据快速识别、比对;通过高清拍摄、附件上传等功能,将辅助信息提比对;通过高清拍摄、附件上传等功能,将辅助信息提交审批人查阅。交审批人查阅。(四)系统引入的概念(四)系统引入的概念业务类型业务类型 是对公司经济业务事件的分类,就是是对公司经济业务事件的分类,就是“做什么事做什么事”,即发生了,即发生了什么业务产生的这张票据。分为标准业务类型和个性化业务类型,什么业务产生的这张票据。分为标准业务类型和个性化业务类型,标准业务类型由公司财务部统一维护、管理,个性化业务类型是对标准业务类型由公司财务部统一
11、维护、管理,个性化业务类型是对标准业务类型的细化,由各单位自行维护、使用。标准业务类型的细化,由各单位自行维护、使用。 (四)系统引入的概念(四)系统引入的概念业务角色业务角色 人或机构在业务事件中的专业分工。当发生了一个业人或机构在业务事件中的专业分工。当发生了一个业务产生一张票据,需要在多个组织机构间使用、流转,这务产生一张票据,需要在多个组织机构间使用、流转,这些组织机构需要有自己的身份,即角色。些组织机构需要有自己的身份,即角色。 组织机构、票据、业务类型和业务角色是编制凭证推组织机构、票据、业务类型和业务角色是编制凭证推导规则的选择条件,即一个单位填写了一张票据用来描述导规则的选择条
12、件,即一个单位填写了一张票据用来描述发生的一笔什么业务,用财务语言表述就形成了凭证。发生的一笔什么业务,用财务语言表述就形成了凭证。业务角色目录业务角色目录 用户权限维护用户权限维护手工录入手工录入表格导入表格导入票据录入票据录入汇总取数汇总取数系统管理员系统管理员票据选用维护票据选用维护审批流程维护审批流程维护组织机构维护组织机构维护业务人员业务人员主管领导主管领导财务人员财务人员多级审批多级审批线下签字线下签字线上传递线上传递财务干预财务干预自动生成自动生成会计凭证会计凭证票据保存票据保存票据提交票据提交票据打印票据打印系统配置系统配置票据作废票据作废取回修改取回修改推导规则维护推导规则维
13、护推导规则推导规则线下签字线下签字线上传递线上传递线下签字线下签字线上传递线上传递票据复制票据复制 可通过两种方式登陆业务模块: 一是进入大庆油田财务部主页,点击“集成平台”,财务人员和业务人员分别通过“财务”和“业务”窗口进入。 财务人员可直接使用FMIS7.0用户名、密码登录,业务人员赋权后可使用中石油邮箱登录。财务人员登陆界面,选择“业务管理”模块: 二是直接输入系统网址,点击进入或下载快捷方式直接登录。 正式帐套:http:/10.65.11.56/EnterpriseServer/index.html 测试帐套:http:/10.65.11.57/EnterpriseServer/i
14、ndex.html业务人员登录入口第一次登陆需要点击下载安装JAVA运行环境财务人员登录入口选择要进行账务处理的责任中心刷新页面按钮任务列表基础平台待办工作页签基础平台已办工作页签资金平台已办工作页签展开查询条件按钮票据录入、凭证生成、查询等操作FMIS、资金平台集成入口清除缓存系统初始化配置在任务列表选择一张票据点击“处理过程”按钮,显示该票据的主流程和当前所处状态。 主票据流程配置主票据流程配置 按照使用方式不同,票据可分为普通票据、内部交易单据和分割单三种,针对不同单据性质设定了7种不同传递主流程,具体是:普通票据主流程、交易票据主流程(一对一)、交易票据主流程(一对多)、三方审核确认票
15、据主流程、分割票据主流程、上级单位固定审批主流程、非凭证附件主流程。 主流程按单位性质分为上市、未上市、多种经营三套。 每一张票据都对应一个主流程,主流程统一进行配置,无需各单位自己配置。普通票据主流程普通票据主流程 普通票据主流程用于普通票据的流程处理,即该票据在流程中只用于本单位审核和生成凭证使用,无需其他单位进行确认和审核。 票据录入票据审核财务确认。交易票据主流程(一对一)交易票据主流程(一对一) 交易票据主流程(一对一)用于交易票据的流程处理,即该票据在流程中需要除填单方之外的其他单位(其他业务角色)进行审核确认。 如果一张票据可能需要其他单位确认也可能不需要时,也需要使用交易票据主
16、流程。 填单方录入填单方审核对方审核对方财务确认填单方财务确认。交易票据主流程(一对多)交易票据主流程(一对多) 交易票据主流程(一对多)用于交易票据中一方填单需要多个单位(同一个业务角色)确认审核的流程处理。主要用于上级单位与下级单位之间的收拨业务。 填单方录入填单方审核填单方财务确认接收方审核接收方财务确认。分割票据主流程分割票据主流程 分割票据主流程用于分割性质的票据的流程处理。 如二次分割,票据录入提供方审核接收方确认提供方财务确认如不需下级单位再次分割,则跳过“接收方财务确认”环节。三方审核确认票据主流程三方审核确认票据主流程 三方审核确认票据主流程用于基建票据中涉及到票据录入方外的
17、其他两个单位进行审核确认的票据流程处理。 票据填制填单方审核填单方财务确认对方审核对方财务确认第三方审核第三方财务确认 上级单位固定审批流程上级单位固定审批流程 上级单位固定审批流程适用于营业外收支确认单等票据的确认流程,该流程固化了审批节点:审批科室审核和会计科审核。非凭证附件流程非凭证附件流程 该流程用于当票据不作为凭证附件时使用,票据填制完成后,只需要审核,无需进行财务信息的干预确认。 当凭证是ERP集成凭证或AMIS系统凭证,附件是自制票据需要在业务管理模块填制时,该票据选择“集成凭证附件”业务类型,也要使用非凭证附件流程。在任务列表选择一张票据双击或点击“业务办理”按钮显示该票据办理
18、界面,可进行审核、财务确认等操作。输入查找条件点击“查找”按钮,显示符合条件的所有票据票据录入业务信息手工录入表格导入汇总取数票据传递票据审核账务处理财务确认生成凭证票据复制打印保存线上审批线下签字业 务 部 门财 务 部 门提交 选择录入票据名称选择票据录入最明细组织机构业务类型可为空选择填单业务日期 选择录入票据名称票据选择完毕,点击“选择”按钮,进入票据录入界面。票据描述是对明细级票据主要特征的概括描述,供各单位选用票据时参考左侧窗口显示本单位选用的全部票据,根据编号首位可区分票据类型,如1*为成本类、 2*为会计类右侧窗口显示一级票据的明细级,选择的票据如有下级需选择到明细级可录入票据
19、编号或部分单据名称进行模糊查找 此处业务类型为必填项手工输入业务摘要,方便以后查找、复制单据 审批选项为可选项,如果本单位未使用审批选项作为票据流程判断条件则不需要输入,如已设置,选择本次所用选项名称 (权限仅限各单位票据管理员)功能定位:功能定位:【数据中心】【票据管理】【基础配置】【票据流程配置】 【审批选项】(权限仅限各单位票据管理员)功能定位:功能定位:【数据中心】【票据管理】【基础配置】【票据流程配置】 【票据子流程配置】123选择表头信息选择审批选项选择= 录入表内信息:票据录入可选择手工输入、外部数据粘贴、外部数据导入、复制票据、票据汇总等多种方式,但卡片式票据不支持粘贴和导入功
20、能。 1、手工录入:点击“ ”或右键选择“插入行”可添加新行; 设置主数据信息主要为规范信息录入及满足凭证推导需要,目前设置主数据信息的主要有组织机构、会计科目、往来单位等。 表示该项内容含有主数据信息,点击此按钮弹出帮助窗口选择,不允许手工输入点击“ ”选择“插入多行”可同时添加多行; 输入需增加的行数2、票据复制 进入票据录入界面后,不点“新单”,直接点击“ ”功能键,进入单据选择对话框。 可通过业务摘要等信息,选择一笔以前录入的相同业务票据,点击“确定”后,回到票据录入界面,可对所复制的票据信息进行修改,修改完毕点击“保存”。3、票据冲销:点击“ ”功能键,可以进行反向复制,产生一张与原
21、票据数值相反的红字票据。4、粘贴外部数据 复制需要粘贴的区域,在票据录入界面点击需要粘贴的起始部分,单击“分录信息”下的“ ”功能键即可。粘贴多行数据时需提前追加好变动行数。 注:因主数据项只能在帮助菜单中选择或手工输入系统编码,如粘贴内容包含主数据信息,粘贴内容应对应主数据编码而不是汉字。非主数据项可以手工输入或粘贴汉字等字符。5、外部数据导入(导入的excel目前仅支持2003版)选择“新单”,点击分录信息栏下“ ”键,进入外部数据导入界面。 转入数据源: “转入文件”单击“选择文件”找到需要导入的文件,“sheet名称”需与导入的工作表名称一致。123设置“开始行”、“终止行”和 “开始
22、列”,即填制表格有效数据的范围。“开始行”选择导入数据的开始行数,“终止行”选择导入结束行,终止行如默认为0则导入全部行, “开始列”选择导入数据的开始列数。 如excel表需要导入的范围是A1-D5,“开始行”填 1,“终止行”可以填5或默认0, “开始列”填1。4转入列设置。将“可供选择项目”中需要的内容添加到“已选择的项目”中,单击“确定”,完成外部数据导入。如excel表格格式与系统内格式一致,选择全部添加“ ”即可。以上设置完成后,在转入数据源选项卡的 点击“保存格式”,保存为模板,下次直接选用,无需重复设置。5导出电子表格:便于在系统外部填制内容,与导入电子表格操作类似。 点击“
23、”,在“转入数据源”页签点击“选择文件”按钮,选择文件保存路径,并输入“文件名” 后,点击“打开”,在“转出列设置”页签下选择点击“ ”选中全部或者根据需要选择特定列点击“ ” 。最后点击“确认”完成表格导出。1236、票据汇总:可通过此功能将多张明细票据汇总生成一张汇总票据。 在票据录入界面选择新单后,点左下角“汇总” 功能键,弹出“单据转换”对话框,选择“票据期间”、“填制单位”、“票据类型”,单击“过滤”键。根据过滤出的票据列表,选择需汇总业务, “确定” 即可完成汇总。 汇总性质的票据,在录入界面会显示 按钮。选择需汇总单据,点击“选择列”方框或 “选中”功能键。填制单位过滤时可以选择
24、非明细。被汇总票据需先确认完毕,才可进行汇总操作。手工输入业务摘要,方便以后查找、复制单据 为方便审批人进行审批,系统支持上传多种文件格式的附件,也可以使用高拍仪拍摄影像附件上传。票据录入保存后票据录入保存后方可增加附件方可增加附件 如果一项业务在系统中有多张票据,通过票据关联功能可以将其他票据和当前票据做绑定关系,统一传递,方便日常业务处理。 每一张票据均附有票据使用说明,对票据内每一个项目填写情况进行详细说明,供使用人参考。 票据保存后,通过点击“ ”,使票据向下一流程传递,线下审批进入财务确认状态,线上审批的进入审批流程,在此处可以选择对审批人提醒方式,该票据将出现在下一审批人的代办工作
25、中。 票据提交后,如果使用线下审批流程,可以使用 按钮打印出票据;如果使用线上审批流程,则需要在票据审批流程全部结束后,递交财务部门前打印票据,此时单据上已直接显示审批人电子签名。 注:票据只能在提交后才允许打印。如果票据挂接多个打印格式则需要选择相应的打印格式 以下为票据的标准打印格式。4位组织机构简称+票据号+6位填单年月+5位单据流水号二维码 完成票据“提交”操作后,在未退出的录入界面,或退出后在任务列表中的“基础平台已办任务”中选择已提交票据重新进入,可通过“ ”按钮功能,将已提交但未审核的票据取回重新修改或作废。 此时任务名称应为“票据填制”状态,任务状态应为“提交”状态 票据保存后
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