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类型项目经费使用培训要点课件.ppt

  • 上传人(卖家):三亚风情
  • 文档编号:3008648
  • 上传时间:2022-06-21
  • 格式:PPT
  • 页数:17
  • 大小:1.44MB
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    关 键  词:
    项目 经费 使用 培训 要点 课件
    资源描述:

    1、2015.072015.071.涉及采买业务的范围(政府采购、协议采购)、涉及采买业务的范围(政府采购、协议采购)、 程序(是否招投标、是否集中采购、是否自行采程序(是否招投标、是否集中采购、是否自行采 购)、招投标(学院执行、学校执行、北京市执购)、招投标(学院执行、学校执行、北京市执行)和固定资产手续等。行)和固定资产手续等。2.单单笔(项)业务超过笔(项)业务超过10,000元的采买业务元的采买业务,建议,建议与供货与供货单位签订合同(或协议),单位签订合同(或协议),对外签订的对外签订的合合同一律同一律加盖加盖学院公章,以部门或个人名义对外签学院公章,以部门或个人名义对外签订的订的合同

    2、(合同(或协议)无效,或协议)无效,合同后须附供货单位合同后须附供货单位营业执照营业执照复印件。复印件。3.货物或服务须履行完国资相关手续后再到财务办理结货物或服务须履行完国资相关手续后再到财务办理结 算手续。算手续。4.货品与供货单位经营范围明显不符的,不予报销。货品与供货单位经营范围明显不符的,不予报销。5.项目负责人和分管领导项目负责人和分管领导对报销的明细项是否与业务工对报销的明细项是否与业务工作内容相关把好关。作内容相关把好关。(以往报销中出现如中小学英语、数学学习(以往报销中出现如中小学英语、数学学习资料,钢琴、舞蹈培训等明细)资料,钢琴、舞蹈培训等明细)有关采购的流程和范围可咨询

    3、行政管理处国资科或登录北京市有关采购的流程和范围可咨询行政管理处国资科或登录北京市政府采购网。政府采购网。 事先事先填写差旅费申请审批表。填写差旅费申请审批表。1.原则上京内参加会议、培训和调研等住宿费不原则上京内参加会议、培训和调研等住宿费不予报予报 销销,特殊情况需写说明,须特殊情况需写说明,须经所在部门领导签批。经所在部门领导签批。2. 出差选择在国家法定节假日期间、出差出差选择在国家法定节假日期间、出差7天以上天以上的的 需需写写情况说明情况说明。3.委托旅行社承办出行的委托旅行社承办出行的,需情况需情况说明并附与旅行社说明并附与旅行社签签 订订的的合同合同。4.出差目的地原则上回避籍

    4、贯所在地出差目的地原则上回避籍贯所在地。5.出差住宿实行出差住宿实行“分地区、按级别分地区、按级别”标准执行,在标准执行,在规定标准之内可以自行选择与自己级别相适应的规定标准之内可以自行选择与自己级别相适应的房间类型,对住单间或房间类型,对住单间或2人住人住1间房无硬性规定。间房无硬性规定。6.出差期间回家省亲办事的出差期间回家省亲办事的,报销相关费用时报销相关费用时,按扣按扣除省亲办事的期间对应的费用和补助后净额报销。除省亲办事的期间对应的费用和补助后净额报销。7.出差期间市内交通费实行包干制出差期间市内交通费实行包干制,往返机场的交通费往返机场的交通费 、外、外地出租车费不予报销。(外地城

    5、市间长途汽车票除外)地出租车费不予报销。(外地城市间长途汽车票除外)8.乘坐飞机不再受人员身份限制。乘坐飞机不再受人员身份限制。9.购买机票必须走政采手续购买机票必须走政采手续(www.gpticket.org ),报销时),报销时需提供机票行程单和政采网打印的机票查验单。需提供机票行程单和政采网打印的机票查验单。10.项目组成员有联大其他学院人员的项目组成员有联大其他学院人员的,在报销差旅费时,视在报销差旅费时,视为院内人员享受出差补贴。为院内人员享受出差补贴。接学校通知,从下学期起,人员身份只有局级和其他两档,接学校通知,从下学期起,人员身份只有局级和其他两档,不再执行职务工资政策。不再执

    6、行职务工资政策。1 1、需提供出版合同或录用通知,需提供出版合同或录用通知,专著出版或论文发表专著出版或论文发表后再提供相供复印件。后再提供相供复印件。2 2、报销标准:每本专著费用不得超过报销标准:每本专著费用不得超过50,0000,000元(含);元(含);期刊发表费标准:期刊发表费标准:国内一般期刊论文发表费每篇不国内一般期刊论文发表费每篇不超过超过1,000元(含),国内核心期刊论文发表费每篇元(含),国内核心期刊论文发表费每篇不超过不超过3,000元(含),国外期刊论文发表费每篇不元(含),国外期刊论文发表费每篇不超过超过5,000元(含)。元(含)。3 3、收款单位及发票印鉴:发票

    7、收款单位与发票专用章单位名称必须一致。 杂志社开具版面费发票,则发票收款单位与发票专用章、名称必须为杂志社; 杂志社委托其他单位或公司代开具版面费发票,则发票收款单位与发票专用章必须同为受托开票单位。报销人需联系杂志社出具委托出票单位代开版面费发票的证明并加盖杂志社公章作为报销凭证。1.1.院内人员不得支付劳务(离退休除外),临时聘用院内人员不得支付劳务(离退休除外),临时聘用 人员一人一卡,不得一人多卡。人员一人一卡,不得一人多卡。2.2.临时聘用学生尽量选择院内学生。临时聘用学生尽量选择院内学生。3.3.报销临时聘用人员劳酬时应提供工作情况说明。报销临时聘用人员劳酬时应提供工作情况说明。4

    8、.4.临时聘用人员尽量不选择有亲缘关系人员。临时聘用人员尽量不选择有亲缘关系人员。临时聘用人员劳酬标准报销表格有详细说明。临时聘用人员劳酬标准报销表格有详细说明。药品药品: :二系教师项目经费购买的药品、试剂等需二系教师项目经费购买的药品、试剂等需 办理完入库手续后再报销。办理完入库手续后再报销。资料费:资料费:发票开具发票开具“资料费资料费”的,报销时需附的,报销时需附 相关明细小票相关明细小票。图书:项目经费购买的图书需持购书发票、图图书:项目经费购买的图书需持购书发票、图 书明细清单、图书入库单等办理报销业务。书明细清单、图书入库单等办理报销业务。1.1.出租车票出票时间、出发地和目的地

    9、明显与出租车票出票时间、出发地和目的地明显与业务发生内容不符。业务发生内容不符。 例例: :“凌晨三点去校本部凌晨三点去校本部”2.2.复印、打印费出票单位为外地单位。复印、打印费出票单位为外地单位。尽量回避尽量回避1.项目年底前(项目年底前(12月月25日)必须执行完。日)必须执行完。2.项目必须严格按照申报批复内容执行,确需变更的,项目必须严格按照申报批复内容执行,确需变更的, 须走申请审批程序,同时在科研(教研)管理系统中须走申请审批程序,同时在科研(教研)管理系统中修改。修改。1 1、借款:通过科研(教研)管理系统打印借款单。借款:通过科研(教研)管理系统打印借款单。2 2、报销:通过

    10、科研(教研)管理系统打印报销单,经报销:通过科研(教研)管理系统打印报销单,经 相关人员签字后报销。相关人员签字后报销。3 3、签字:经手人、验收人、主管领导(项目负责人)签字:经手人、验收人、主管领导(项目负责人)不能重复签字,涉及现金业务的,领款人可与前述不能重复签字,涉及现金业务的,领款人可与前述人员重复。人员重复。u关于印发关于印发北京联合大学经费审批权限管理暂行办北京联合大学经费审批权限管理暂行办法法的通知的通知 京联发京联发201419号号1. 预算下达的院内专项经费审批权限预算下达的院内专项经费审批权限 0.5万元(含)以下由经费负责人审批。万元(含)以下由经费负责人审批。 0.

    11、5万元以上至万元以上至5万元(含)报部门负责人、业务主管院领万元(含)报部门负责人、业务主管院领导审批。导审批。 5万元以上至万元以上至10万元(含)报部门负责人、业务主管院领导、万元(含)报部门负责人、业务主管院领导、主管财务院领导审批。主管财务院领导审批。2. 经费负责人不得为规避逐级审批程序,拆分经费使用。经费负责人不得为规避逐级审批程序,拆分经费使用。3. 项目经费涉及对外协作、划拨经费等,需持相关协议经院相项目经费涉及对外协作、划拨经费等,需持相关协议经院相 应业务管理部门审核审批。应业务管理部门审核审批。 4.项目项目经费涉及合同分批支出或已按总支出额度完成逐经费涉及合同分批支出或

    12、已按总支出额度完成逐 级审批程序并填写级审批程序并填写经费分期付款计划书经费分期付款计划书(见(见OA 网财务报销表格(网财务报销表格(2014)之后,实际使用时由经费)之后,实际使用时由经费 负责人审批。负责人审批。5.无预算、超预算、虚假业务以及其他违反财经纪律和无预算、超预算、虚假业务以及其他违反财经纪律和 国家、学校经费使用管理规定的审批视为无效行为。国家、学校经费使用管理规定的审批视为无效行为。1.报销所附材料较多时,请选择双面打印,发票查报销所附材料较多时,请选择双面打印,发票查验内容较多时,请将查验结果归并到一张纸上验内容较多时,请将查验结果归并到一张纸上。2.学院对公账户无法对个人汇款,需要异地汇款的,学院对公账户无法对个人汇款,需要异地汇款的,请提供对方对公账户相关信息。请提供对方对公账户相关信息。3.每月由财务负责、随同工资一并发放的内容,如每月由财务负责、随同工资一并发放的内容,如医药费、供暖费、科研奖励、捐赠抵税等事项,医药费、供暖费、科研奖励、捐赠抵税等事项,在在OA网财务专区公告栏进行说明,以供核对。网财务专区公告栏进行说明,以供核对。4.4.报销卡办理每年受理一次,时间为每年报销卡办理每年受理一次,时间为每年9月份。月份。

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