集团公司财务管理制度大全课件.ppt
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1、财务管理制度财务管理制度财务管理制度n集团财务管理制度(集团本部、项目公司)n商管财务管理制度n院线财务管理制度n百货财务管理制度(待制定)n物业财务管理制度(待修改)2财务管理n集团财务管理制度(集团本部、项目公司)n一、新增章节n二、改动较大章节n三、主要内容节选3一、新增章节n1、销售收款管理办法 针对销售现场的收款、开发票等环节,在流程上进行了规范,以确保销售收款各环节的安全。n2、大额款项支付管理办法 此前单独发文,本次予以合并。4二、改动较大章节n1、财务审批制度 根据集团机构调整,相应修订了审批流程,并进一步规范了相关审批权限。n2、财务垂直管理办法 根据财务垂直管理的实际执行情
2、况进行了修订,使之更具有可操作性。5财务管理制度n三、主要内容节选6目录目录n1 财务审批制度财务审批制度 (修改较大)(修改较大)n2 财务垂直管理办法财务垂直管理办法 (修改较大)(修改较大)n3 货币资金管理办法货币资金管理办法n4 票据管理办法票据管理办法n5 往来款管理办法往来款管理办法n6 固定资产管理办法固定资产管理办法n7 项目公司成本核算制度项目公司成本核算制度7目录目录n8 会计报表管理办法会计报表管理办法n9 会计稽核制度会计稽核制度n10 会计电算化管理办法会计电算化管理办法n11 财务人员考核办法财务人员考核办法n12 财产保险管理办法财产保险管理办法n13 商品房销
3、售、收款、结算管理规定商品房销售、收款、结算管理规定n14 销售收款管理办法销售收款管理办法 (新增章节)(新增章节)n15 大额款项支付管理办法大额款项支付管理办法 (新增章节)(新增章节)81 1 财务审批制度财务审批制度n2集团所属公司的支出审批(以项目公司为例)集团所属公司的支出审批(以项目公司为例)n2.1业务借款、费用报销、工程成本类支出的审批:n经办人申请部门经理审批成本部门审批会计复核分管副总经理审批财务副总经理(财务经理)审批总经理批准。n凡与成本部门业务不相关联的支出,成本部门不参与审批。 91 1 财务审批制度财务审批制度n如果同一合同业务一次性支出超过100万(不含),
4、项目公司需完成上述审批流程后报集团项目管理中心,由集团项目管理中心负责完成后续的支出审批;n如果项目公司已完成开发任务,且主要职能部门已撤销,由集团项目管理中心牵头,会同集团成本控制部、集团财务部完成相关业务的审批; 101 1 财务审批制度财务审批制度n2.2归还贷款,支付利息、缴纳税金的审批n经办人申请部门经理审核财务副总经理审批总经理批准。n如果一次性支出超过100万(不含),项目公司完成上述审批后报集团财务部批准;n如果项目公司已完成开发任务,且主要职能部门已撤销,由代管公司财务部发起,报集团财务部完成相关业务的审批;111 1 财务审批制度财务审批制度n3集团总部的审批集团总部的审批
5、n3.1 业务借款审批:n经办人申请部门总经理审批会计审核集团财务总监批准。办理差旅费或招待费借款时,须随附审批后的出差审批表或业务招待用餐审批表。121 1 财务审批制度财务审批制度n3.2 业务报销审批:n经办人申请部门总经理审批会计复核分管副总裁审批集团财务总监审批分管财务副总裁批准。n涉及项目管理中心的报销业务,需在“部门总经理审批”后增加“项目管理中心总经理审批 ”;131 1 财务审批制度财务审批制度n3.3项目公司上报集团的支出审批:n(1)同一合同业务一次性支出在100万元300万元(含)之间的支出审批:项目管理中心审核成本控制部审核集团财务总监审批集团分管副总裁批准。n凡与成
6、本控制部业务不相关联的支出,成本控制部不参与审批。141 1 财务审批制度财务审批制度n(2)同一合同业务一次性支出在300万元以上的支出审批:在完成上述(1)审批后,报集团分管财务副总裁批准。n(3)凡不符合经济合同规定付款条件的支出审批:在完成上述(1)审批后,报集团分管财务副总裁批准。n(4)超过100万以上的归还贷款,支付利息、缴纳税金的审批:上报集团财务总监批准。 151 1 财务审批制度财务审批制度n 100万元(含) 300万元(含)合同款 项目公司 集团公司、分管副总裁 分管财务副总裁还贷利息税金 项目公司 集团财务部、集团财务总监161 1 财务审批制度财务审批制度付款审批表
7、经办人经办人:本次拟付额本次拟付额(大小写)(大小写):请款说明请款说明(合同付款条款、累计完成进度、完成产值简要说明)(合同付款条款、累计完成进度、完成产值简要说明):付款用途付款用途:合同/计划/决算额合同/计划/决算额:累计应付款:累计应付款:累计已付款累计已付款(含本次请款(含本次请款):累计已付款比例累计已付款比例(含本次请款)(含本次请款):公司名称公司名称:年年 月月 日日单位:万元单位:万元对方单位对方单位:符合付款条件 签名:XXXX1、我知道了2、有不同意见,但没说3、我同意171 1 财务审批制度财务审批制度n4资金调动的审批资金调动的审批n“资金调动”仅指集团内部公司间
8、往来业务的款项调动。4.1集团内部资金调动的审批:n集团财务部集团财务总监审批集团分管财务副总裁审批集团董事长、总裁批准。181 1 财务审批制度财务审批制度n4.2商业管理公司系统、院线公司系统的资金调动实行月度预算审批制度。n4.3项目公司未经批准不得以任何名义向所属住宅物业公司支付合同(或约定)以外的任何款项。 保洁、保安合同集团批准的物业启动费191 1 财务审批制度财务审批制度n5 固定资产的审批n5.1 发生1万元(含)以下的固定资产的维修费、盘亏(盘盈、报废)损益,在完成所在公司审批程序后办理支付。 201 1 财务审批制度财务审批制度n5.2发生10万元(含)以下所有固定资产的
9、购置、调拨,发生110万元(含)以下固定资产的维修费、盘亏(盘盈、报废)损益,在完成所在公司审批后,上报集团办公室继续履行集团总部的审批:经集团办公室审核集团财务部审核集团分管副总裁审批集团分管财务副总裁批准。n涉及项目公司的购置、调拨、维修等,在集团办公室审核前,需报集团项目管理中心审核。 211 1 财务审批制度财务审批制度n5.3发生10万元以上所有固定资产的购置、调拨,发生10万元以上固定资产的维修费、盘亏(盘盈、报废)损益,在完成5.2条规定的审批后,上报集团董事长、总裁批准。n5.4对于商业管理系统公司、院线系统公司的固定资产购置,应分别参照商业管理系统公司、院线系统公司的财务审批
10、制度执行。 221 1 财务审批制度财务审批制度n 1万元(含) 10万元(含)维修n 项目公司 集团公司 董事长、总裁购置 集团公司 董事长、总裁23关于修订固定资产购置审批权限的通知关于修订固定资产购置审批权限的通知 n 1、购置五万元(不含五万元)以内的固定资产,在完成所在公司的审批流程后,报请分管副总裁批准。n 2、购置五万元五十万元(不含五十万元)以内的固定资产,在完成上述1的审批流程后,报请分管财务副总裁批准。n3、购置五十万元以上的固定资产,在完成上述1、2的审批流程后,报请集团董事长批准。n集团商业管理公司、院线公司、万千百货公司根据该通知酌情调整相关规定,报集团财务部备案1
11、1 财务审批制度财务审批制度n6 特殊事项支出的审批特殊事项支出的审批n特殊事项是指行政性罚款、违约金、招待费业务等事项。各公司在经营中应尽量避免发生特殊事项支出。如果在尽最大努力的前提下仍然无法避免,各公司应积极采取有效的办法,将该项支出降至最低,并按下列规定逐级上报审批:n6.1一次性或同一工作事项累计在3万以内且能够正常取得发票的支出,由所属公司完成审批程序后即可开支;超过上述标准的支出,首先由集团所属公司完成规定的审批程序,再经集团分管副总裁审批后方可开支。 251 1 财务审批制度财务审批制度n6.2一次性或同一事项在5万元(含)以内且不能正常取得发票的支出,在完成集团所属公司的审批
12、后,报集团分管副总裁、集团分管财务副总裁批准。n6.3一次性或同一事项在5万元以上且不能正常取得发票的支出,在完成集团所属公司的审批后,经集团分管副总裁、集团分管财务副总裁审批后,报集团董事长、总裁批准。261 1 财务审批制度财务审批制度n 3万元(含)正常取得发票n 项目公司 分管副总裁n 5万元(含)n不能正常取得发票 分管副总裁、分管财务副总裁 董事长、总裁271 1 财务审批制度财务审批制度n7 以下业务必须上报集团董事长、总裁批准以下业务必须上报集团董事长、总裁批准:n(1) 融资业务;n(2) 对外担保业务;n(3) 固定资产的转让、外借、抵押业务;n(4) 对外投资业务;n(5
13、) 集团系统内公司的设立、合并、分立、终止业务;n(6) 土地购买合同的签署;n(7) 物业出租合同(1000M2以上)的签署;n(8) 各项目的经营决策文件;n(9) 其他必须由集团董事长、总裁批准的业务。28关于严格现金支付的规定 n各单位,在对外业务交往中不得以任何名义对外(指单位和个人)赠送礼金。对参加专项业务论证会的专家、新闻发布会的记者、外聘的培训讲师可支付劳务费,凭签字收据作为报销凭证。其他业务活动必须发生的招待费、礼品等支出,均应取得合法发票。n业务招待费、礼品支出的审批权限:关于严格现金支付的规定 n1、一次性支出在3万元(不含)之内的,所在公司完成审批程序,由总经理批准;n
14、2、一次性支出在310万元(不含)的,完成第1条审批程序后,报分管副总裁批准;n3、一次性支出在1030万元(不含)的,完成第2条审批程序后,报分管财务副总裁批准;n4、一次性支出在30万以上的,完成第3条审批程序后,上报集团董事长批准。n集团各部室的业务招待费、礼品支出的审批,仍按07版制度执行。1 1 财务审批制度财务审批制度n8其它相关规定其它相关规定n8.1如遇紧急事项,且审批人无法书面签批时,可通过传真件办理付款,待审批人返回公司时予以补签。n8.2对外签订的经济合同,是财务部办理付款业务的重要依据,各经办部门必须及时向财务部提供经济合同原件,以便于财务部统筹资金和办理付款。n8.3
15、 为体现公正、公平的原则,有审批权限的责任人不能审批自己经手的开支,集团所属公司总经理和财务副总经理(财务经理)应相互签批。311 1 财务审批制度财务审批制度十十万万千千百百十十元元角角分分附附单单据据 张张金金额额(小小写写)合合计计(大大写写):事事 由由合合计计: 现现 金金 请请 款款(报报 销销) 单单 年年 月月 日日收收领领款款人人:经经办办人人负负责责人人部部 门门审审 核核会会 计计领领 导导分分 管管负负责责人人财财 务务领领 导导主主 管管321 1 财务审批制度财务审批制度亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 转转 账账 请请 款款(报报
16、销销) 单单 金金额额(大大写写):小小写写事事由由:异异地地 年年 月月 日日结结算算方方式式同同城城经经办办人人负负责责人人部部 门门审审 核核会会 计计领领 导导分分 管管负负责责人人财财 务务领领 导导主主 管管收收款款单单位位附附单单据据 张张名名 称称:开开户户行行: 账账号号:331 1 财务审批制度财务审批制度姓姓名名薪薪酬酬级级别别天天数数费费用用合合计计收收领领款款人人: 差差 旅旅 费费 报报 销销 单单 年年 月月 日日离离开开日日期期住住宿宿及及工工作作餐餐交交通通费费飞飞机机、火火车车、轮轮船船、长长途途客客车车其其他他费费用用经经办办人人负负责责人人部部 门门审审
17、 核核会会 计计领领 导导分分 管管负负责责人人财财 务务领领 导导主主 管管附附单单据据 张张预预借借金金额额:始始发发地地到到达达地地抵抵达达日日期期出出差差人人员员名名单单是是否否探探亲亲报报销销金金额额(大大写写): (小小写写):节节余余或或超超支支额额:342 2 财务人员垂直管理办法财务人员垂直管理办法n1 垂直管理的范围垂直管理的范围n1.1实施财务垂直管理的公司,包括万达集团所属各公司;n1.2实施财务垂直管理的人员,包括万达集团财务系统编制内的全体人员;n1.3实施财务垂直管理的业务,包括万达集团全部财务业务;352 2 财务人员垂直管理办法财务人员垂直管理办法n2 垂直管
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