质量管理体系内部审核知识PPT课件.ppt
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- 质量管理 体系 内部 审核 知识 PPT 课件
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1、 质量管理体系内部审核知识质量管理体系内部审核知识质量管理体系审核质量管理体系审核一、概论一、概论o1、定义、定义 审核审核 审核发现审核发现 审核结论审核结论 质量管理体系审核质量管理体系审核o2、质量管理体系审核特点、质量管理体系审核特点o3、质量管理体系审核分类、质量管理体系审核分类o4、质量管理体系审核目的、质量管理体系审核目的一、概论一、概论o5、质量管理体系审核范围、质量管理体系审核范围o6、质量管理体系审核时机和频度、质量管理体系审核时机和频度o7、质量管理体系审核的准则、质量管理体系审核的准则o8、质量管理体系审核的阶段和活动、质量管理体系审核的阶段和活动 、审核启动策划、审核
2、启动策划 ;、文件评审;、文件评审; 、审核准备;、审核准备;、内部审核的实施;、内部审核的实施; 、编制、批准和分发审核报告;、编制、批准和分发审核报告; 、完成审核;、完成审核;(7)(7)审核跟踪验证。审核跟踪验证。 二、质量管理体系审核的阶段二、质量管理体系审核的阶段和活动和活动o、内审策划、内审策划 包括:包括: -总体策划总体策划 -审核方案(年度计划:滚动计划、集中审核方案(年度计划:滚动计划、集中式计划)式计划) -制定内审程序(各种审核记录)制定内审程序(各种审核记录) 二、质量管理体系审核的阶段二、质量管理体系审核的阶段和活动和活动o、内审准备、内审准备包括:包括:-成立审
3、核组(审核员资格)成立审核组(审核员资格)-指定审核组长(审核组长资格)指定审核组长(审核组长资格)-文件评审文件评审-现场审核准备:编制审核计划(审核日程现场审核准备:编制审核计划(审核日程表)、审核组分工、编制检查表表)、审核组分工、编制检查表-通知受审核部门通知受审核部门二、质量管理体系审核的阶段二、质量管理体系审核的阶段和活动和活动o、内部审核的实施、内部审核的实施包括:包括:-首次会议(目的、范围、准则、方法、计首次会议(目的、范围、准则、方法、计划安排、陪同人员的确认等)划安排、陪同人员的确认等) 签到表、首次会议记录签到表、首次会议记录-审核中的沟通审核中的沟通-向导及观察员的职
4、责向导及观察员的职责-现场审核(收集并验证信息,既:收集客现场审核(收集并验证信息,既:收集客观证据的过程观证据的过程查什么?怎么查?)查什么?怎么查?)二、质量管理体系审核的阶段二、质量管理体系审核的阶段和活动和活动 现场审核注意事项、客观证据、第二人现场审核注意事项、客观证据、第二人的副手作用、审核方法和路线、审核技巧的副手作用、审核方法和路线、审核技巧-不合格、不合格的类型、不合格报告的内不合格、不合格的类型、不合格报告的内容容-审核结果汇总分析(单项、全面)、审核审核结果汇总分析(单项、全面)、审核结论、末次会议结论、末次会议 二、质量管理体系审核的阶段二、质量管理体系审核的阶段和活动
5、和活动o、编制、批准和分发审核报告、编制、批准和分发审核报告-编制审核报告(单项、全面)编制审核报告(单项、全面)-批准和发放审核报告批准和发放审核报告 二、质量管理体系审核的阶段二、质量管理体系审核的阶段和活动和活动o、完成审核、完成审核-纠正措施纠正措施-保存记录(审核计划、检查表、记录、首保存记录(审核计划、检查表、记录、首末次会议签到、首末次会议记录、不合格末次会议签到、首末次会议记录、不合格项报告、审核报告)项报告、审核报告)二、质量管理体系审核的阶段二、质量管理体系审核的阶段和活动和活动o、审核跟踪验证、审核跟踪验证三、管理评审(视需要)三、管理评审(视需要)o-目的、方法、时间、
6、要求、输入、输出、目的、方法、时间、要求、输入、输出、措施、验证措施、验证o-记录:管理评审计划、管理评审通知、记录:管理评审计划、管理评审通知、管理评审输入、签到表、管理评审报告、管理评审输入、签到表、管理评审报告、纠正措施及验证纠正措施及验证四、审核员四、审核员o-审核员作用、资格要求、素质、培训审核员作用、资格要求、素质、培训GB/T19011质量和(或)环境管理体系审核指南七章4:审核原则、5:审核方案、6:审核活动、7:审核员的能力和评价 o审核审核为获得审核证据,并对其进行客观的评价以确定满为获得审核证据,并对其进行客观的评价以确定满足审核准则的程度所进行系统的、独立的并形成文件的
7、过程足审核准则的程度所进行系统的、独立的并形成文件的过程o理解要点理解要点 -审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息 -审核准则:用作依据的一组方针、程序或要素 -系统性 -独立性 -形成文件o审核发现审核发现将收集到的审核证据对照审核准则进将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果行评价的结果o理解要点 -证据 -依据 -评价 o审核方案审核方案针对特定时间段所策划,并具有特定针对特定时间段所策划,并具有特定的目的的一组(一次或多次)审核。的目的的一组(一次或多次)审核。 特定时间段 特定目的 审核计划对一次审核活动和安排的描述 审核范围审核的内容和界限 质量管理
8、体系审核质量管理体系审核o质量审核质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并能达到划的安排,以及这些安排是否有效地实施并能达到预定目标的系统的和独立的检查。预定目标的系统的和独立的检查。o包括: -产品质量审核 -过程质量审核 -质量管理体系审核o质量管理体系审核质量管理体系审核确定质量管理体系及其过程确定质量管理体系及其过程的活动和有关结果是否符合质量管理标准及其他有的活动和有关结果是否符合质量管理标准及其他有关文件要求,文件规定是否得到有效实施,并能达关文件要求,文件规定是否得到有效实施,并能达到预定质量目标的系统的和独立
9、的检查到预定质量目标的系统的和独立的检查o特点: 系统性 独立性 形成文件 质量管理体系审核的特点质量管理体系审核的特点o1、被审核的质量管理体系必须是正规的、被审核的质量管理体系必须是正规的 -体系文件完整 -体系文件处于受控状态 -实际活动符合文件规定 -运作情况有记录可追溯o2、质量管理体系审核本身是一项正式的规范化的、质量管理体系审核本身是一项正式的规范化的活动活动 -按正式、特定的要求进行按正式、特定的要求进行 -按正式的书面程序进行按正式的书面程序进行 -审核要形成文件(形成文件:计划、检查单、记审核要形成文件(形成文件:计划、检查单、记录、签到、不符合项报告、审核报告、纠正措施及
10、录、签到、不符合项报告、审核报告、纠正措施及验证等)验证等) -审核由有资格、独立的人员进行审核由有资格、独立的人员进行o3、质量管理体系审核是一项抽样过程、质量管理体系审核是一项抽样过程 -不可能全面审核,只能抽样,样本应有代表性不可能全面审核,只能抽样,样本应有代表性 -尽可能公正、客观,但有偶然性,有风险尽可能公正、客观,但有偶然性,有风险 -没有不合格不等于没有问题;有不合格项要举一没有不合格不等于没有问题;有不合格项要举一返三返三 -寻找客观证据而不是寻找客观证据而不是“非查到不合格项不可非查到不合格项不可”质量管理体系审核的分类质量管理体系审核的分类 o质量管理体系审核的分类:质量
11、管理体系审核的分类: -内部质量体系审核内部质量体系审核第一方审核(由第一方审核(由组织自己审核)组织自己审核) -外部质量体系审核外部质量体系审核第二方审核(顾第二方审核(顾客对供方的审核)客对供方的审核) 第三方审核(认第三方审核(认证机构独立的审核)证机构独立的审核)第二方审核的目的第二方审核的目的1、选择、评价、认可供方的依据、选择、评价、认可供方的依据2、促进供方改进质量管理体系、促进供方改进质量管理体系3、作为制定和调整合格供方名单的依据之、作为制定和调整合格供方名单的依据之一一4、加强与供方的沟通及相互间对质量的共、加强与供方的沟通及相互间对质量的共识,满足标准或合同的要求识,满
12、足标准或合同的要求第三方审核的目的第三方审核的目的o认证机构审核的目的认证机构审核的目的1、得到符合、得到符合GJB9001A、GB/T19001标准标准的注册的注册2、减少重复审核、减少重复审核3、提高企业的信誉和市场竞争力、提高企业的信誉和市场竞争力4、无明显、无明显“第二方审核第二方审核”需要时采用需要时采用内部(第一方)质量管理体系内部(第一方)质量管理体系审核的目的审核的目的1、检查质量管理体系是否满足标准的要求、检查质量管理体系是否满足标准的要求2、作为一种重要的管理手段、作为一种重要的管理手段3、在第二、第三方审核前作准备、在第二、第三方审核前作准备4、使体系保持有效,不断改进,
13、不断完善、使体系保持有效,不断改进,不断完善 (自我改进机制)(自我改进机制) 三种审核及区别三种审核及区别 审核类型审核类型区别区别 第一方审核第一方审核 第二方审核第二方审核 第三方审核第三方审核 目的目的 确定确定QMS是否得到有效实施是否得到有效实施和保持并持续改进和保持并持续改进 评价、选择和保持供方并实评价、选择和保持供方并实施监督施监督 认证注册或保持注册认证注册或保持注册 实施人员实施人员 组织审核员或组织聘请的外组织审核员或组织聘请的外部审核员部审核员 顾客(军方)或顾客(军方)顾客(军方)或顾客(军方)委托的其他人员委托的其他人员授权的第三方认证机构派出授权的第三方认证机构
14、派出的军(民)品的军(民)品QMS审核员审核员 审核准则审核准则 GJB9001A-2001、GB/T19001-2000标准、质量标准、质量管理体系文件、适用的法律管理体系文件、适用的法律法规、合同等法规、合同等 GJB9001A-2001、GB/T19001-2000标准、适用标准、适用的法律法规、合同等的法律法规、合同等 GJB9001A-2001、GB/T19001-2000标准、质量标准、质量管理体系文件、适用的法律管理体系文件、适用的法律法规、合同等法规、合同等 审核范围审核范围 可扩展到所有内部质量管理可扩展到所有内部质量管理的产品、部门和过程活动的产品、部门和过程活动 限于顾客
15、(军方)关心的合限于顾客(军方)关心的合同要求、产品、部门及过程同要求、产品、部门及过程活动活动 限于组织申请认证的产品、限于组织申请认证的产品、部门(场所)及过程活动部门(场所)及过程活动 纠正措施纠正措施 审核员可以对纠正措施提出审核员可以对纠正措施提出意见意见 审核员可以提出纠正措施意审核员可以提出纠正措施意见见 审核员不能提出有关纠正措审核员不能提出有关纠正措施的咨询意见施的咨询意见 内部(第一方)质量管理体系内部(第一方)质量管理体系审核的范围审核的范围 o质量管理手册覆盖的全部过程和所有部门质量管理手册覆盖的全部过程和所有部门内部(第一方)质量管理体系内部(第一方)质量管理体系审核
16、的准则审核的准则1、质量管理体系标准(、质量管理体系标准(GJB9001A、GB/T19001) 2、质量管理手册、质量管理手册3、程序文件、程序文件4、合同、合同5、质量计划、质量计划6、有关法律、法规、有关法律、法规 内部质量管理体系审核的频次内部质量管理体系审核的频次和时机和时机o频次:频次: -例行审核例行审核 每半年(或一年)覆盖所有每半年(或一年)覆盖所有部门及过程一次,重要或薄弱部门、过程部门及过程一次,重要或薄弱部门、过程增加频度增加频度 -特殊审核特殊审核 不定期追加不定期追加 o时机:时机: 体系试运行一段时间后体系试运行一段时间后 申请认证前申请认证前 有重大变化时有重大
17、变化时 用户严重申诉时用户严重申诉时内部质量管理体系审核的阶段内部质量管理体系审核的阶段和活动和活动1、审核启动、审核启动(内审的策划内审的策划)2、文件评审、文件评审3、审核准备、审核准备4、实施审核、实施审核5、审核报告的编制、分发、审核报告的编制、分发编写单项(部门、编写单项(部门、过程)审核报告、全面审核报告过程)审核报告、全面审核报告6、审核完成、审核完成7、审核后续活动(纠正措施的跟踪与验证)、审核后续活动(纠正措施的跟踪与验证) 内部质量管理体系审核的策划内部质量管理体系审核的策划1、内部审核的总体策划:、内部审核的总体策划: -领导重视是做好内审的关键领导重视是做好内审的关键
18、-管理者代表要亲自抓内审工作管理者代表要亲自抓内审工作 -要有一个常设机构管理内审工作要有一个常设机构管理内审工作 -培训、组建一支内审员队伍培训、组建一支内审员队伍 -在建立质量管理体系时就考虑内审工作在建立质量管理体系时就考虑内审工作 -内审结果作为管理评审的输入内容之一内审结果作为管理评审的输入内容之一内部质量管理体系审核的策划内部质量管理体系审核的策划2、内部审核的具体策划:、内部审核的具体策划: -策划确定内部审核准则策划确定内部审核准则 -策划制定内部审核程序策划制定内部审核程序 -策划制定与管理审核方案策划制定与管理审核方案 -策划培训、考核及任命(由最高管理者策划培训、考核及任
19、命(由最高管理者授权)内审员授权)内审员 -策划编制年度内部审核计划并请最高管策划编制年度内部审核计划并请最高管理者批准理者批准内部质量管理体系审核的策划内部质量管理体系审核的策划3、内部审核准则、内部审核准则 - 内部审核的基本原则内部审核的基本原则 遵守职业道德、公正和准确的报遵守职业道德、公正和准确的报告审核结果、履行内审规范、独立告审核结果、履行内审规范、独立性、证据性、证据 - 内部审核的基本要求内部审核的基本要求 - 规定的时间间隔规定的时间间隔内部质量管理体系审核的策划内部质量管理体系审核的策划-审核方案策划,规定审核的准则、范审核方案策划,规定审核的准则、范围、频次和方法围、频
20、次和方法-客观性、公正性,内审员不应审核自客观性、公正性,内审员不应审核自己的工作及所在部门己的工作及所在部门-策划和实施、报告结果和保持记录的策划和实施、报告结果和保持记录的职责和要求作出规定职责和要求作出规定-采取措施并跟踪验证采取措施并跟踪验证内部质量管理体系审核的策划内部质量管理体系审核的策划4、审核方案、审核方案-审核方案的目的、范围和准则审核方案的目的、范围和准则-对审核方案的管理职责对审核方案的管理职责-审核方案的资源审核方案的资源-审核方案的管理程序审核方案的管理程序-审核方案的实施审核方案的实施-审核方案的记录审核方案的记录-审核方案的监督和评审审核方案的监督和评审内部质量管
21、理体系审核的策划内部质量管理体系审核的策划5、内部审核程序、内部审核程序-规定审核的准则、范围、频次、目的和方规定审核的准则、范围、频次、目的和方法法-明确审核的职责明确审核的职责-审核前的准备工作审核前的准备工作-审核的实施过程审核的实施过程-现场审核后的工作现场审核后的工作 内部质量管理体系审核的策划内部质量管理体系审核的策划6、年度内部审核计划、年度内部审核计划-审核计划内容:目的、范围(产品、过程、区审核计划内容:目的、范围(产品、过程、区域)、准则、审核时间等域)、准则、审核时间等-滚动式计划滚动式计划逐月按部门、过程审核,半年或逐月按部门、过程审核,半年或一年覆盖所有部门及过程一次
22、或多次(例一)一年覆盖所有部门及过程一次或多次(例一)-集中式计划集中式计划在规定的时间(连续、集中的时在规定的时间(连续、集中的时间内)完成审核(例二)间内)完成审核(例二)-交叉式计划交叉式计划滚动式计划集中式计划滚动式计划集中式计划例一例一XXX公司质量管理文件公司质量管理文件 关于下发关于下发2004年度质量管理体系内部审核计划的通知年度质量管理体系内部审核计划的通知 各有关部门各有关部门: 我公司质量管理体系认证注册后已正常、有效运行一年了我公司质量管理体系认证注册后已正常、有效运行一年了(试运行),根据公司质量管理体系内部审核程序规定,二(试运行),根据公司质量管理体系内部审核程序
23、规定,二00四年质量管理体系内部审核计划现批准并下发,要求有关四年质量管理体系内部审核计划现批准并下发,要求有关部门负责人积极、认真支持与配合内部审核工作的开展,以部门负责人积极、认真支持与配合内部审核工作的开展,以确保质量管理体系持续有效运行。确保质量管理体系持续有效运行。 特此通知。特此通知。 XXX公司公司 X年年X月月X日日o附件附件:例二例二XXX公司质量管理文件公司质量管理文件关于下发关于下发2004年度质量管理体系内部审核计划的通知年度质量管理体系内部审核计划的通知 各有关部门各有关部门: 我公司质量管理体系认证注册后已正常、有效运行一年了我公司质量管理体系认证注册后已正常、有效
24、运行一年了(试运行),根据公司质量管理体系内部审核程序规定,二(试运行),根据公司质量管理体系内部审核程序规定,二00四年质量管理体系内部审核计划现批准并下发,要求有关四年质量管理体系内部审核计划现批准并下发,要求有关部门负责人积极、认真支持与配合内部审核工作的开展,以部门负责人积极、认真支持与配合内部审核工作的开展,以确保质量管理体系持续有效运行。确保质量管理体系持续有效运行。 特此通知。特此通知。 XXX公司公司 X年年X月月X日日o附件附件:内部质量管理体系审核的准备内部质量管理体系审核的准备o-指定审核组长及组员指定审核组长及组员o-制定日程安排计划制定日程安排计划o-收集、审阅文件收
25、集、审阅文件o-编制检查表编制检查表o-通知被审核部门通知被审核部门审核组的建立审核组的建立o审核组长审核组长: 资格、业务范围、工作经验、资格、业务范围、工作经验、组织能力组织能力o审核组员:资格、业务范围、专业知识、审核组员:资格、业务范围、专业知识、工作中的协调、为被审核方接受工作中的协调、为被审核方接受o审核组人数:审核组人数: 按工作量及实际情况决定,按工作量及实际情况决定,每个小组每个小组24人人审核时间审核时间 被审核部门人数被审核部门人数 人人/日数日数 被审核部门人数被审核部门人数 人人/日数日数 14 2100250 859 2.5 250500 1010193500100
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