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类型营养保健品项目可行性研究报告建议书案例.doc

  • 上传人(卖家):编制可研报告
  • 文档编号:2833712
  • 上传时间:2022-05-31
  • 格式:DOC
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    营养 保健品 项目 可行性研究 报告 建议书 案例
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    1、 XXX有限公司营养保健品项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德工程咨询有限公司编制工程师:中投信德杨刚目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国营养保健品行业发展状况分析82.3我国营养保健品行业发展趋势分析92.4市

    2、场小结10第三章 项目建设的背景和必要性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国营养保健品工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步,满足营养保健品行业生产高品质产品的需要133.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标143.2.5提升我国营养保健品产品研发和技术创新水平的需要143.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要153.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性173.4分析结论17第四章 项目建设条件184.1项

    3、目厂址方案选择184.2区域建设条件184.2.1区域地理位置184.2.2区域地形地貌184.2.3区域气候条件194.2.4区域交通区位条件194.2.5区域经济发展20第五章 总体建设方案215.1总图布置原则215.2土建方案215.2.1总体规划方案215.2.2土建工程方案225.3主要建设内容235.4工程管线布置方案235.4.1给排水235.4.2供电255.5道路设计275.6总图运输方案285.7土地利用情况285.7.1项目用地规划选址285.7.2用地规模及用地类型28第六章 产品方案及技术方案306.1主要产品方案306.2产品质量指标306.3产品价格制定原则30

    4、6.4产品生产规模确定306.5项目生产工艺简述316.5.1产品工艺方案选择316.5.2工艺技术流程及简述31第七章 原料供应及设备选型327.1主要原材料供应327.2主要设备选型327.2.1设备选型原则327.2.2主要设备明细33第八章 节约能源方案348.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范348.2建设项目能源消耗种类和数量分析348.2.1能源消耗种类348.2.2能源消耗数量分析348.3项目所在地能源供应状况分析358.4主要能耗指标及分析358.5节能措施和节能效果分析368.5.1工业节能368.5.2节水措施378.5.3建筑节能378.5.4企业节能管理388

    5、.6结论39第九章 环境保护与消防措施409.1设计依据及原则409.1.1环境保护设计依据409.1.2设计原则409.2建设地环境条件409.3 项目建设和生产对环境的影响419.3.1 项目建设对环境的影响419.3.2 项目生产过程产生的污染物429.4 环境保护措施方案429.4.1 项目建设期环保措施429.4.2 项目运营期环保措施439.5绿化方案449.6消防措施449.6.1设计依据449.6.2防范措施459.6.3消防管理469.6.4消防措施的预期效果46第十章 劳动安全卫生4810.1 编制依据4810.2概况4810.3 劳动安全4810.3.1工程消防4810.

    6、3.2防火防爆设计4910.3.3电力4910.3.4防静电防雷措施4910.4劳动卫生5010.4.1防暑降温5010.4.2卫生5010.4.3噪声5010.4.4照明5010.4.5个人防护5010.4.6安全教育及防护50第十一章 企业组织机构与劳动定员5211.1组织机构5211.2劳动定员5211.3人力资源管理5211.4福利待遇53第十二章 项目实施规划5412.1建设工期的规划5412.2建设工期5412.3实施进度安排54第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2项目建设投资估算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额571

    7、3.6资金使用和管理60第十四章 财务及经济评价6114.1销售收入及成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分析6314.3经济效益评价结论67第十五章 风险分析及规避6815.1项目风险因素6815.1.1不可抗力因素风险6815.1.2市场风险6815.1.3资金管理风险6815.2风险规避对策6815.2.1不可抗力因素风险规避对策6915.2.2市场风险规避对策6915.2.3资金管理风险规避对策69第十六章 结论与建议7016

    8、.1结论7016.2建议70营养保健品项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解!如果需要根据您自身的实际情况定制编写可研报告,则需要您提供一下项目基本资料,具体咨询l86-OO72-889O杨刚工程师!第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称营养保健品项目1.1.2项目建设单位内

    9、江市资中县XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是内江市资中县1.1.5项目负责人报告定制编写:杨刚l86-OO72-889O工程师1.1.6项目投资规模本项目总投资为10000.00万元,其中,建设投资为8497.50万元(土建工程为2972.00万元,设备及安装投资4692.45万元,土地费用525.00万元,其他费用为141.85万元,预备费166.20万元),建设期利息为502.50万元,铺底流动资金为1000.00万元。本项目建成后,达产年可实现年产值80100.00万元,计算期内年均销售收入56070.00万元,年均利润总额3533.54万元

    10、,年均净利润2650.15万元,年上缴税金及附加为116.19万元,年可上缴增值税1161.91万元,投资利润率35.34%,投资利税率48.12%,税后投资回收期(含建设期)5.45年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品:营养保健品。本项目总占地面积为35亩,总建设面积17850.00平方米,详细内容见下表:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称占地面积()建筑面积()层数1、主要建筑工程标准厂房10500.0010500.001辅助车间700.00700.001办公楼600.003000.005宿舍楼600.003000.005配电房145.00145.001门卫室55.0055.

    11、001其他配套用房450.00450.001总计13050.0017850.002、公共工程道路硬化及停车场7200.007200.00绿化工程2800.002800.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币10000.00万元,资金来源为企业自筹5000.00万元、申请银行贷款5000.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设从2019年6月至2022年6月,工程建设工期共计3年。1.2项目建设单位介绍*机电设备制造有限公司(以下简称*机电公司)是*煤机集团下属的外商独资企业, 是国内液压支架专业生产厂,公司位于国家*高新技术产业开发区,是*省高新技术企业,*高新区扶持企业与*省首

    12、批制造业信息化示范单位,占地1000余亩,现有员工2200余人,各类设备1300余台套。公司的主导产品煤矿综采支护设备液压支架,以及冶金、航空、工程机械等配套使用的液压设备及备件、电子及电气控制设备等。公司的产品遍及国内各大矿务局及煤矿集团,并远销俄罗斯、乌克兰、保加利亚等国。*机电公司采用现代化的管理体制,已通过ISO9001-2000、ISO14001-2004、GB/T28001-2001三大体系标准认证,设有两个研究院、七个分厂、一个全资子公司以及十几个职能部门。公司拥有一支以专家、博士和工程师带头的300余人技术队伍,致力于煤矿综合机械化成套设备设计、制造及施工,提供一步到位的解决方

    13、案,独立设计各类液压支架,产品研发全部采用精确的三维参数优化、有限元分析、动力学分析、运动仿真等,实现设计中间阶段对零部件进行干涉检查、受力分析,设计后期模拟装配和压架。保证设计和分析的同步及逆行能够,缩短产品研制周期,提高产品质量。公司正在与国际知名企业合作组建电液控制系统研制中心,建立现代化的铸造、电镀生产基地,以打造“双百企业”(百亿企业、百年企业)为目标,把*机电公司打造成煤矿机械的研发和制造基地。高度决定视野,战略改变未来,思维拓展时空,未来的*机电将以采矿装备业为主,向兵器装备业、造船业、机床制造业多元化纵深发展。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲

    14、要;2. 内江市资中县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 营养保健品工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理

    15、性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措

    16、施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能1.1营养保健品X/年X0.00 2总占地面积亩35.00 3总建筑面积17850.00 4总投资资金,其中:万元10000.00 4.1建筑工程费用万元2972.00 4.2设备及安装费用万元4692.45 4.3其他费用万元141.85 4.4预备费用万元166.20 4.5建设期利息万元502.50 4.6铺底流动资金万元1000.00 二主要数据1正常达产年年

    17、产值万元80100.00 2计算期内年均销售收入万元56070.00 3年平均利润总额万元3533.54 4年均净利润万元2650.15 5年销售税金及附加万元116.19 6年均增值税万元1161.91 7年均所得税万元883.38 8项目定员人2609建设期年3三主要评价指标1项目投资利润率%35.34%2项目投资利税率%48.12%3税后财务内部收益率%29.96%4税前财务内部收益率%38.10%5税后财务净现值(ic=8%)万元12,888.676税前财务净现值(ic=8%)万元18,392.597投资回收期(税后)含建设期年5.458投资回收期(税前)含建设期年4.529盈亏平衡点

    18、%35.10%1.7综合评价本项目重点研究“营养保健品项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前营养保健品消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合内江市资中县规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国营养保健品产业技术升级的重要举措,符合

    19、我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2017年,全年实现地区生产总值(GDP)256.69亿元,按可比价格计算,比上年增长4.6%。其中,第一产业增加值63.61亿元,增长0.6%,拉动经济增长0.2个百分点;第二产业增加值98.17亿元,增长5.2%,拉动经济增

    20、长1.9个百分点;第三产业增加值94.91亿元,增长6.8%,拉动经济增长2.5个百分点。三次产业对经济增长的贡献率分别为3.4%、43.0%和53.6%。三次产业结构比由上年的25.8:44.4:29.8转变为24.8:38.2:37.0,第一产业比上年下降1.0个百分点,第二产业下降6.2个百分点,第三产业上升7.2个百分点。全年民营经济增加值163.76亿元,比上年增长4.7%,其中第一产业22.44亿元,增长0.6%;第二产业76.18亿元,增长3.8%;第三产业65.14亿元,增长7.4%。2.2我国营养保健品行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显

    21、产业的营养保健品工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国营养保健品工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球营养保健品产业格局的进一步调整,我国营养保健品工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国营养保健品工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国营养保健品行业在传统营养保健品技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着营养保健品工业“十三五”发展规划的发布,中国营养

    22、保健品行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。营养保健品行业发展空间从产业发展层面看,营养保健品工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在营养保健品行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国营养保健品行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融

    23、入”三点:面对我国营养保健品工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国营养保健品工业加快向中高端迈进。2.3我国营养保健品行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。营养保健品行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快营养保健品先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国营养保健品行业的结构调整,大大提高我国营养保健品工艺技术水平,提高我国营养保健品的技术含量和产品档次。ER

    24、P企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快营养保健品企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。营养保健品行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国营养保健品业及营养保健品产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动营养保健品市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 10 页第三章 项目建设的背景和必要性

    25、这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,营养保健品行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内

    26、外营养保健品市场的变化,政府大力推动并加快营养保健品工业转型升级,营养保健品产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,营养保健品市场需求上升,供不应求。项目方结合我国营养保健品行业发展较好的行业背景、营养保健品等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“营养保健品项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的营养保健品开发生产基地。本次项目的建设对于加快内江市资中县营养保健品行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设

    27、具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新

    28、工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国营养保健品工业快速发展的需要营养保健品工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代营养保健品工业的快速发展,

    29、自动化、连续化和高效化已成为现代营养保健品业生产的主要方向,以减少中国营养保健品品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的营养保健品设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使营养保健品品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的营养保健品加工技术和装备,促进我国营养保健品工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足营养保健品行业生产高品质产品的需要搞好营养保健品技术进步与产业升级对于营养保健品全

    30、行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。内江市资中县XX有限公司自成立以来一直从事营养保健品营养保健品的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国营养保健品尖端技术的空白,还可有效满足营养保健品行业生产高品质产品的需要。从营养保健品企业来说,生产高端营养保健品既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是营养保健品企业“做精”的战略选择。随着营养保健品行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重从加工生

    31、产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对营养保健品的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引

    32、导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国营养保健品产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化营养保健品研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制

    33、造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端营养保健品,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进内江市资中县产业结构调整和经济转型升级,夯实全省营养保健品产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内营养保健品行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“营养保健品项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备

    34、,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对营养保健品进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大营养保健品的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会

    35、稳定;此外,项目的实施可带动我国营养保健品及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出:持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理

    36、水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、营养保健品等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。营养保健品工业发展规划(2016-2020年)提出:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实中国制造2025,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构

    37、,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成营养保健品强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目

    38、公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产

    39、业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第 17 页第四章 项目建设条件4.1项目厂址方案选择本项目建设地址选定在四川省内江市资中县经济开发区。区域地理位置示意图4.2区域建设条件4.2.1区域地理位置资中县位于四川盆地中部,沱江中游,地跨北纬29343024,东经1042710507之间,东邻资阳市安岳县、内江市东兴区;南接内江市市中区,威远县;西毗眉山市仁寿县,威远县;北连资阳市雁江区。东西长64.49公里,南北宽52.13公里,幅员面积1733.96平方公里。4.

    40、2.2区域地形地貌资中地处荣威穹窿西北翼尾端斜层地带,为平缓倾斜岩层,岩层倾角25度,地震基本裂度为6度。受岩层影响,地形西南高,东及东北部低。境内最高点(新桥镇杉树坳)海拔739.8米,最低点(银山镇沱江水面)海拔298米,山体相对高差小,约439米。地貌类型主要为丘陵(坪状深丘、浅丘中谷、缓丘宽谷),海拔300550米,面积1478.96平方公里,占幅员面积的85%;低山窄谷,海拔500700米,面积255平方公里,占幅员面积的15%。4.2.3区域气候条件资中属亚热带湿润季风气候,四季分明,气候温和,雨量充沛,春早、夏长、秋冬季短,夏无酷热,冬无严寒,无霜期长。春季84天(2月26日至5

    41、月20日),夏季118天(5月21日至9月15日),秋季76天(9月16日至11月30日),冬季87天(12月1日至次年2月25日)。全年1月最冷,月均气温68;7月最热,月均气温2630;历年(1981至2010年)平均气温17.4(2014年为17.7),最高年18.8,最低年16.7;极端最高气温41.9(2014年为38.4),最低零下2.4(2014年为0.4)。多年平均无霜期332天,最长365天(1969、1970、1972、1979年),最短293天(1963年);平均地表温度19.3,极端最高地表温度68.3;历年极端最低地表温度零下3.5。历年平均降雨量977.6毫米(20

    42、14年为984.2毫米),年均蒸发量1062.9毫米,年均相对湿度为81%。历年平均日照时数1088.6小时(2014年日照时数为1102.1小时),最多1558.6小时(1978年),最少959.4小时(2008年);全年积温6439.9。年均晴天178天,占全年的49%;阴天142天,占39%;昙天(介于阴、晴之间的天气)45天,占12%。年均风速1.9米秒,大气压力965983hPa。4.2.4区域交通区位条件资中县境内交通发达。成渝铁路、资威公路、321国道和成渝高速公路贯穿全境。有资(中)威(远)、仁(寿)顺(河场)、归(德)沙(湾)、资(中)安(岳)等干道公路13条和内河航道2条,

    43、全县公路通车里程1058公里,通航里程116公里。4.2.5区域经济发展2017年,全年实现地区生产总值(GDP)256.69亿元,按可比价格计算,比上年增长4.6%。其中,第一产业增加值63.61亿元,增长0.6%,拉动经济增长0.2个百分点;第二产业增加值98.17亿元,增长5.2%,拉动经济增长1.9个百分点;第三产业增加值94.91亿元,增长6.8%,拉动经济增长2.5个百分点。三次产业对经济增长的贡献率分别为3.4%、43.0%和53.6%。三次产业结构比由上年的25.8:44.4:29.8转变为24.8:38.2:37.0,第一产业比上年下降1.0个百分点,第二产业下降6.2个百分

    44、点,第三产业上升7.2个百分点。全年民营经济增加值163.76亿元,比上年增长4.7%,其中第一产业22.44亿元,增长0.6%;第二产业76.18亿元,增长3.8%;第三产业65.14亿元,增长7.4%。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形

    45、,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.2土建方案5.2.1总体规划方案总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区,分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。按照厂区整体规划,厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口,厂区道路为环形,主干道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。本项目在厂区内道路两旁,建(构)筑物周围充分进行绿化,并在厂区空地及入口处重点绿化,种植适宜生长的树木和花卉,创造文明生产环境。5.2.2土建工程方案本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计,采用轻钢结构、框架结构建设,并

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