建设工程施工安全标准化管理资料第六册(doc 38页).doc
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- 建设工程施工安全标准化管理资料第六册doc 38页 建设 工程施工 安全 标准化 管理 资料 第六 doc 38
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1、 建设工程施工安全标准化管理资料 (第六册) 安全检查及隐患整改 工程名称: 南京东郊国宾馆 16#楼翻改建及相关配套工程 建设单位: 南京禄口国际机场二期工程建设指挥部 施工单位: 南京环力建设工程有限公司 监理单位: 江苏建科建设监理有限公司 江 苏 省 建 筑 安 全 监 督 总 站 制江 苏 省 建 筑 安 全 监 督 总 站 制 2 目 录 6.1 安全检查及隐患整改 6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表 6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录 6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表 6.1.4 隐患排查记录表 6.1.5 项目部安全检查记录汇总表 6.1.6 安全检查记录
2、表 6.1.7 安全动态管理(日)检查表 6.1.8 安全检查隐患整改单 6.1.9 附件 1日检表重点检查内容 2建筑施工安全检查评分汇总表 3建筑施工各项安全检查评分表 6.2 安全奖罚 6.2.1 违章处理登记表 6.2.2 安全奖罚记录汇总表 6.2.3 安全奖罚附件 3 说 明 1公司每月应组织不少于一次安全检查,填写安全检查记录表 。 2项目部应定期组织隐患排查,填写隐患排查记录表 。 3项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写安全检查记录表 。 4项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写安全动态管理(日)检查表 ,班组安全协管员 应积极配合好日常安全检查。 5施工班组应每天进
3、行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违 反劳动纪律的现象。 6 项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查, 包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、 “国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写安全检查记录表 。 7项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情 况报至公司,填写隐患排查记录表 。 8项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、 定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。 9. 检查记录是安全评价的依据,要做到认真详细、真实可靠,特别是对
4、隐患的检查记录要具体,包括 隐患的部分、危险程度和处理意见等。采用安全检查评分表的,应记录每项扣分原因。 10. 对安全检查记录应用定量定性的方法,认真进行系统分析,作出安全评价。指出改进建议与整改 意见。受检部门或班组应根据安全检查评价及时制定改进的对策与措施。 11. 每次安全检查都应有明确的检查目的、检查项目、内容及标准。特殊过程、关键部门应重点检查 检查时应尽量采用检测工具,用数据说话。要检查现场管理人员和操作人员是否有违章指挥和违章行为, 应对应知应会进行抽查,以了解管理人员及操作人员的安全素质。 12.安全检查的方法包括看、量、测、现场操作等四个方面。看主要看管理记录、持证上岗、现
5、场标识、 交接验收资料、三宝使用情况、洞口临边防护情况、设备安全装置、电气安全装置。量主要用计量工具进 行实测实量:如脚手架的各杆件间距、塔吊导轨间距、配电箱、开关箱安装高度、在建工程邻近高压线距 离、氧气乙炔瓶间距及与明火间距等。测用仪器、仪表实地进行测量:如用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻、 用接地电阻测试仪测试接地电阻,用水平仪测试塔吊、施工升降机基础水平度等。现场操作由司机对各种 限位装置进行实际操作,检验其灵敏度。 4 相关部门安全检查记录汇总表 表 6.1.1 注:1相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。 2附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部
6、隐患整改记录按检查时间依次编号。 编 号 2013 年 检查部门 检查 负责人 检查意见 整改情况 整改 负责人 备 注 月 日 1 11 8 建设单位 监理单位 倪剑锋 陈宝生 施工现场的安全防护 技术未能符合标准 已达到符合标准 衡仁群 于龙生 2 11 15 建设单位 监理单位 倪剑锋 陈宝生 电源未符合设计要求 已符合设计要求 衡仁群 于龙生 3 11 22 建设单位 监理单位 倪剑锋 陈宝生 电源的敷设 未能符合标准 已符合敷设要求 衡仁群 于龙生 4 11 29 建设单位 监理单位 倪剑锋 陈宝生 电箱的电器未达到要求 已符合配备电器 衡仁群 于龙生 5 项目部隐患排查记录汇总表
7、表 6.1.3 编 号 2013 年 检查 负责人 排查结果 整改情况 整改 责任人 备注 月 日 1 11 6 周华松 施工现场的安全防护技术 未能符合标准 已达到符合标准 于龙生 2 11 13 周华松 电源未符合设计要求 已符合设计要求 衡仁群 3 11 20 周华松 电源的敷设 未能符合标准 已符合敷设要求 衡仁群 4 11 27 周华松 电箱的电器未达到要求 已符合配备电器 衡仁群 6 隐患排查记录表 表 6.1.4 检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:001 检查时间: 2013 年 11 月 6 日 工程名称 南京东郊国宾馆 16 号楼翻改建及相关配套工程 重点部位 本工程
8、 存在的隐患: 1、 桩基施工靠近南侧办公区域要求设置警戒线,桩基成孔后必须要及时封盖牢靠,防止人员坠落。 2、 钢筋加工区电焊机连接线均缺少 PE 线且配电箱内漏电保护器动作电流大于 30mA 隐患整改责任人 衡仁群 于龙生 隐患整改时间 2013 年 11 月 9 日前 隐患整改措施: 1、 已配备相关的井盖。 2、 购买相关的 PE 线,整改电箱内的保护器。 措施制定人 衡仁群 制定时间 2013 年 11 月 7 日 整改验收结果: 1、 所有成孔都已及时封盖 2、 已符合设计要求整改 验收人:于龙生 2013 年 11 月 9 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 7 隐患排
9、查记录表 表 6.1.4 检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:002 检查时间: 2013 年 11 月 13 日 工程名称 南京东郊国宾馆 16 号楼翻改建及相关配套工程 重点部位 本工程 存在的隐患: 1、总配电箱至分配电箱电缆缺少保护零线。 2、未经漏电保护器直接在主电缆上面开叉并联。 3、施工现场总配电箱、分配电箱未做重复接地、箱体接地。 隐患整改责任人 衡仁群 于龙生 隐患整改时间 2013 年 11 月 16 日前 隐患整改措施: 1、 所有用电配置保护零线。 2、所有配电箱做好接地。 措施制定人 衡仁群 制定时间 2013 年 11 月 14 日 整改验收结果: 1、 已符
10、合用电要求保护零线。 2、 施工现场所有配电箱已做好接地。 验收人:于龙生 2013 年 11 月 16 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 8 隐患排查记录表 表 6.1.4 检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:003 检查时间: 2013 年 11 月 20 日 工程名称 南京东郊国宾馆 16 号楼翻改建及相关配套工程 重点部位 本工程 存在的隐患: 1、氧气瓶与乙炔放置小于 5 米不符合要求 2、钢筋加工区西南侧焊机,弯曲机设备,开关设备老化 隐患整改责任人 衡仁群 于龙生 隐患整改时间 2013 年 11 月 23 日前 隐患整改措施: 1、氧气瓶与乙炔的放置要求达到要
11、求 2、钢筋加工区的设备开关要求整改,只要老化的开关都换新设备。 措施制定人 衡仁群 制定时间 2013 年 11 月 19 日 整改验收结果: 1、 现场所有的氧气瓶与乙炔的放置都已按要求放置 2、 现场的老化设备都已按要求更换。 验收人:于龙生 2013 年 11 月 23 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 9 隐患排查记录表 表 6.1.4 检查单位:南京环力建设工程有限公司 编号:004 检查时间: 2013 年 11 月 27 日 工程名称 南京东郊国宾馆 16 号楼翻改建及相关配套工程 重点部位 本工程 存在的隐患: 1、桩基成空的井架不牢 隐患整改责任人 衡仁群 于龙
12、生 隐患整改时间 2013 年 11 月 30 日前 隐患整改措施: 1、所有的井架加固牢靠 措施制定人 衡仁群 制定时间 2013 年 11 月 28 日 整改验收结果: 1、已按照要求加固牢靠。 验收人: 于龙生 2013 年 11 月 30 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 10 项目部安全检查记录汇总表 表 6.1.5 编 号 2013 年 检查 负责人 检查结果 整改情况 备注 月 日 1 11 10 周华松 安全帽未扣好安全带 已全部扣好 2 11 17 周华松 配电箱未挂锁 所有配电箱已全部挂锁 3 11 24 周华松 施工场地道路不清洁 所有施工道路已做好清洁 11
13、 安全检查记录表 表 6.1.6 编号:01 2013 年 11 月 10 日 检查内容及存在的安全隐患: 1、施工现场施工个别人员安全帽带未扣好 处理意见及控制措施 1、所有施工人员必须佩戴好安全帽,不得不端正。 限期整改日期:2013 年 11 月 10 日至 11 月 10 日( 1 )天 复查意见: 1、施工所有施工人员已按要求佩戴安全帽 复查人:于龙生 日期:2013.11.10 备 注 注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。 12 安全检查记录表 表 6.1.6 编号:02 2013 年 11 月 17 日 检查内容及存在的
14、安全隐患: 1、施工现场配电箱未挂锁 处理意见及控制措施 1、要求所有配电箱佩挂安全锁 限期整改日期:2013 年 11 月 17 日至 11 月 17 日( 1 )天 复查意见: 1、施工所有配电箱已全部佩挂安全锁 复查人:于龙生 日期:2013.11.10 备 注 注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。 13 安全检查记录表 表 6.1.6 编号:03 2013 年 11 月 24 日 检查内容及存在的安全隐患: 1、施工现场道路不清洁,有扬尘。 处理意见及控制措施 1、所有施工道路必须做到清洁卫生,不得有扬尘。 限期整改日期:20
15、13 年 11 月 24 日至 11 月 24 日( 1 )天 复查意见: 1、施工道路已清扫清洁,已洒水铺设扬尘 复查人:于龙生 日期:2013.11.24 备 注 注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。 2将复查结果如实填写在表中。 14 安全动态管理(日)检查表 表 6.1.7 检查日期: 天气情况 : 工程名称 施工阶段 施工层数 工作内容 存在的 主要问题 隐患整改 记录 专职安全员签名 15 安全检查隐患整改单 表 6.1.8 检查部门: 检查日期: 存 在 问 题 整 改 计 划 整改措施 完成时间 责任人 复 查 情 况 复查人: 日期: 安全员(签
16、字) 整改责任人(签字) 注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。 16 日检表重点检查内容 表 6.1.9-1 序号 项 目 检 查 内 容 1 基坑 放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 桩工机械 垂直运输 机械 基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保 险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、 附墙装置 3 脚手架 基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚 手板(竹笆) 、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台 4 临边、 洞口防护 槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、
17、平台、框架结构四周、电梯井口、预留 洞口、通道口、阳台口 5 模板支撑 立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 6 临时用电 外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接 线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设 7 中小型机械 防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器 8 攀登设施 固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 9 电气焊 焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 10 防护用品使用 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 11 材料堆放 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品
18、 12 消防防火 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、 木工房、仓库、吸烟室 13 起重吊装 起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、 作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗 14 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况 注:1检查时如遇缺项可以将该项划去。 2对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。 17 建筑施工安全检查评分汇总表 表 6.1.9-2 企业名称: 资质等级: 单位工程 (施工现场) 名 称 建筑 面积 (m 2) 结构 类型 总计得 分(满
19、分分值 100 分) 项 目 名 称 及 分 值 安全管理 (满分 10 分) 文明施工 (满分 15 分) 脚手架 (满分 10 分) 基坑工 程(满分 10 分) 模板支架 (满分 10 分) 高处作业 (满分 10 分) 施工用电 (满分10 分) 物料提升 机与施工 升降机 (满分 10 分) 塔式起重 机与起重 吊装(满 分 10 分) 施工机具 (满分 5 分) 评语: 检查单位 负责人 受检项目 项目经理 年 月 日 18 安全管理检查评分表 表 6.1.9-3.1 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 安全生产 责任制 未建立安
20、全生产责任制扣 10 分 安全生产责任制未经责任人签字确认扣 3 分 未制定各工种安全技术操作规程扣 10 分 未按规定配备专职安全员扣 10 分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣 8 分 未制定安全资金保障制度扣 5 分 未编制安全资金使用计划及实施扣 25 分 未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣 5 分 未进行安全责任目标分解的扣 5 分 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣 5 分 未按考核制度对管理人员定期考核扣 25 分 10 2 施 工 组 织 设 计 施工组织设计中未制定安全措施扣 10 分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣
21、 38 分 未按规定对专项方案进行专家论证扣 10 分 施工组织设计、专项方案未经审批扣 10 分 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣 68 分 未按方案组织实施扣 510 分 10 3 安全技术 交 底 未采取书面安全技术交底扣 10 分 交底未做到分部分项扣 5 分 交底内容针对性不强扣 35 分 交底内容不全面扣 4 分 交底未履行签字手续扣 24 分 10 4 安全检查 未建立安全检查(定期、季节性)制度扣 5 分 未留有定期、季节性安全检查记录扣 5 分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣 26 分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣 8 分 10 5
22、安全教育 未建立安全培训、教育制度扣 10 分 新入场工人未进行三级安全教育和考核扣 10 分 未明确具体安全教育内容扣 68 分 变换工种时未进行安全教育扣 10 分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣 5 分 10 6 应急预案 未制定安全生产应急预案扣 10 分 未建立应急救援组织、配备救援人员扣 36 分 未配置应急救援器材扣 5 分 未进行应急救援演练扣 5 分 10 小 计 60 7 一 般 项 目 分包单位 安全管理 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣 10 分 未签定安全生产协议书扣 5 分 分包合同、安全协议书,签字盖章手续不全扣 26 分 分包单位未按
23、规定建立安全组织、配备安全员扣 3 分 10 8 特种作业 持证上岗 一人未经培训从事特种作业扣 4 分 一人特种作业人员资格证书未延期复核扣 4 分 一人未持操作证上岗扣 2 分 10 9 生产安全 事故处理 生产安全事故未按规定报告扣 35 分 生产安全事故未按规定进行调查分析处理,制定防范措施扣 10 分 未办理工伤保险扣 5 分 10 10 安全标志 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣 5 分 未绘制现场安全标志布置总平面图扣 5 分 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 19 文明施工检查评分表 表 6.1.9-
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