企业管理培训PPT财务报销流程培训PPT课件(带内容).pptx
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1、财务报销流程培训财务报销流程培训企 业 培 训 / 财 务 报 销 / 财 务 培 训 / 费 用 项 目P O I N TF I N A N C I A L R E I M B U R S E M E N T P R O C E S S T R A I N I N Gchange the color or size of the text. You can also format the appropriate text and adjust the line spacing of the text. L O G OL O G OX X 科 技 集 团 培 训主讲:XXX时间:202X-06
2、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、项目相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程,本制度适用公司全体员工。 前前 言言INTRODUCTION12345目录目录C A T A L O GC A T A L O G报销时间时长的具体规定借支管理规定及借支流程You can also format the appropriate text and adjust the line
3、spacing of the text. 日常费用报销制度及流程You can also format the appropriate text and adjust the line spacing of the text. 工薪福利费用制度及流程You can also format the appropriate text and adjust the line spacing of the text. 专项支出报销制度及流程You can also format the appropriate text and adjustYou can also format the appropr
4、iate text and adjust the line spacing of the text. L O G OL O G O借支管理规定及借支流程对 于 员 工 借 支 以 及 员 工 借 支 额 度 , 财 务 应 严 格 履 行 : 前 款不 清 、 后 款 不 借 的 原 则 , 不 得 超 过 借 支 人 应 付 工 资 的 三 分之 二 。PARTPARTP O I N TPOINT企业借支管理规定说明01出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款(借款金额不可超出本人工资,如超出需副总特批),出差返回后3个工作日内办理报销还款手续。 0404借款销账规定借款销帐时
5、应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须按报销流程审批,否则财务人员有权拒绝销帐。02其他临时借款如业务招待费、出差差旅费等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。0505借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。03借款金额说明各项借款金额超过50,000元应提前一天通知财务部备款。0606员工私人借款的额度不得超过本人当月工资50%,返款日为下次发放工资之前,否则将在发放工资时扣除借款。借款流程及借款单填写01借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 02财务付款:借款凭审批
6、后的借款单到财务部办理领款手续。 日常费用报销制度及流程日 常 公 司 费 用 主 要 包 括 电 话 费 、 交 通 费 、 办 公 费 、 低 值 易耗 品 及 备 品 备 件 、 业 务 招 待 费 、 资 料 费 、 年 检 费 、 差 旅 费等 。PARTPARTP O I N TPOINT费用报销的一般规定报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度) 。 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致,不得涂改 。费用报销报销人必须简述费用内容或事由,且按规定的审批程序报批。报销50,000元以上需提前一天通知财务
7、部以便备款。 01020304费用报销的基本流程图内容完整填写单位名称日期数量单价金额主管签字总经理签字财务审核会计报销填写报销单差旅费出差审批办法及流程因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差计划”,明确出差任务、出行路线等,出差申请单应由部门主管审核签字,未经过审批的,不予借支和报销差旅费。报销单填写出差人填写好差旅费报销单,将票据粘在粘贴单上,由报销人签字,经部门主管或经理确认。负责人签字单位负责人审批签字后交由总经理签字审核确认。审核制单会计审核制单,预借款予以冲销,款项多退少补。凭证复核打款会计复核凭证。出纳办理:现金、支票收付。出差补助标准报销时均以实际有效票据为准,超出
8、标准的部分公司不予报销,公司将低于标准的部分的50%做为奖励;住宿原则,如是同性别2人或多人出差,采用拼房合住方式;若客户或第三方公司已经承担食宿费,则不另行报销;大型培训及公司活动由组织部门统一领款报销,则不另行报销。出差补助计算方式:按自然天数计算,出差半天按半天计算补助。出差补助发放形式:由出差人员填写报销单,单据上注明出差天数与补助金额,报销时统一办理。长期驻外补贴:同一地点连续出差10天以上为长期出差,不发放出差补助,可申请长期驻外补贴实报实销按票报销限度报销超出不报出差住宿标准人员级别城市住宿费标准补助标准三线、四线城市 一线、二线城市全线城市普通职员(副)主管、副经理100元/天
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