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类型学习《企业培训之公司财务制度培训》PPT.pptx

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  • 文档编号:2326798
  • 上传时间:2022-04-03
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    关 键  词:
    企业培训之公司财务制度培训 学习 企业 培训 公司财务 制度 PPT
    资源描述:

    1、2.3 包装应严密、牢固,避免在周转运输中散包,型材在包装前应将其表面及腔内铝屑及毛刺刮净,防止划伤,产品在包装及搬运过程中避免装饰面的磕碰、划伤;b.雨天后应先清除施工地点的积水后方可施焊;企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度、口部、防护密闭段应各制作一组试块; 第一节 半成品及成品的包装、运输、装卸、搬运及使用的运输工具目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票

    2、据规范从工地运至安装楼层:采用土建单位提供的塔吊或吊笼及垂吊天车、吊具的重量)的两台龙门吊,来满足箱梁预制、安装施工需要。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分4、提供安全技术,收集安全信息,改善施工条件对安全生产进行有效监督管理,确保施工现场整洁有序。2.2 不同规格、尺寸、型号的型材不能包装在一起;支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整

    3、原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则结合工程建设和工程区水土流失特点,对本工程不同部位的水土流失量及影响水土流失的主要因子,本项目建设期共设置2个监测点,其中建筑区1个监测点、表土临时堆放场1个。在箱梁的顶板和模隔板上要根据施工需要设置出入孔,以便将内模拆出。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至

    4、还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。3) 除战时柴油发电机以外的设计图中电气设备、电线电缆均需安装到位;战时电话系统图纸设计管线及插孔安装到位,电话进线平时不引接,战时由有关部门引接。13 安全带在使用前,要进行认真检查,并且定期进行负荷试验,合格者方能使用。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分、水封井盖板应严密,并易于开启; 本项目规划总用地面积为408410,总建筑面积约为275195.40m2,主要建设6栋31F32F高层住宅、1栋18F公寓大楼、1栋3F物管用房

    5、、5栋商业裙楼(2栋 2F付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程:部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。2)、施工现场材料堆码有序,标识清楚,严禁乱堆乱放,严禁堵塞交通。(5)各用电线路严格按照规程规范执行,做好线路的保护工作。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审

    6、核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条(流程结束)(10)天梁下安装超高限位器,限位高度离天梁3m。(7)施工前,了解周围环境和地下管线情况,熟悉穿越施工范围内的电力、电信、通讯、给排水、煤气管埋置深度和架空高压电线走向及其架设高度,并采取防护措施,做到不明情况、不盲目施工,以免造成重大事故。付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得

    7、发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款(流程结束)7、浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。1 所有施工人员在施工中,应严格落实规范,爱护机械、设备。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说

    8、 明程 举 例 说 明 第三部分九、注意风井位置的钢筋预埋。在此基础上,本方案在对水土流失进行预测后,主要提出施工过程中的管护要求,补充主体工程中为涉及到的临时防护措施。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全

    9、称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在一张报销单上进行报销。 1、人防工程开工前,建设单位应与施工单位签订安全生产责任书,分工明确,责任到人。3.5物资准备:设备、材料、施工机械、工机具及加工件的准备,要求编制计划。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后, 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超出14天未办理报销手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1个月未报销的费用,不得报销。常规费

    10、用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 (16)焊接过程中,如焊机发生不正常响声,变压器绝缘电阻过小导线破裂、漏电等,均应立即停机进行检修。2#塔机限定回转角度约270o,即以该楼与3#楼建筑边连线每边45o为回转限位的起止点,限定在回转角度约270o为工作区域,东南面90o为工作禁区。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后

    11、方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。3)、地基承载力必须满足设计要求。玻璃板块安装完毕,清除现场杂物,待整个工程安装完毕清理现场及临时设施,交业主验收。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招

    12、待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者,得报支早餐费;上午十二时前出差,得报支午餐费;下午18时前出差,得报支晚餐费;出差中午12:30赶回公司无餐费补助,下午18:30前赶回公司无餐费补助。主要建筑基坑施工采用挖掘机挖土,用自卸汽车连续运送土石方至弃土场。在验收通过后,落实水土保持设施管护单位和管护责任时,项目法人应将水土保持方案、工程设计、监理报告及资料、施工文件、监测资料及报告、技术评估资料、竣工验收资料等交付管护单位财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购申请单”, 执行公司借款冲账流程或不借款直接

    13、走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内,必须办理报销或请款事宜,报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额,并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。建设期扰动地表可能产生的水土流失量预测检查过程中发现不合格品,检验员应按公司规定的不合格品控制程序进行处理。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的,凭快递单、发票进行报销,发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。月结快递,当月的费用,次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门,快递单必须使用原件,不

    14、接受复印件,快递单需编号其编号与汇总表对应,便于查找。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。龙门吊最大吊重为100td 石材板块自下而上安装,一般一组五人,将预制好的石材板块安装到横梁上,通过调整固定螺丝调整其高度及左右立边,使缝宽满足要求。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时,应事先申请,填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的,需先电话请示,同意后方可招待,后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上

    15、由人事行政部统一安排,统一结算。各类业务招待,陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 上述方法,在每根钢轨接头处都必须填实,特别是铺有枕木的钢轨接头更要注意。我司的开工日期将以甲方批准的开工日期为准,总工期为92天。发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分本项目水土保持损益分析主要从以下四个方面考虑:(3)土石方及砂石料在运输过程中采取保护措施,防止沿途散溢,造成水土流失;发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定:不符合规定的发票(指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造,或填写项目不齐全、内容不真实,字迹不清楚没

    16、有加盖税务局监制章,没有加盖发票专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的发票),不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。同时,在施工过程中,建立工程材料检验和复检制度,建立工序质量检验和技术复核制度。b.雨天后应先清除施工地点的积水后方可施焊;发票相关知识票据规范增值税一般纳税人(税率:增值税一般纳税人(税率:17%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人(税率:增值税小规模纳税人(税率:3%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项b 材包装前应将其表面及腔内铝屑刮净,防止划

    17、伤。镀膜层应在玻璃第二面或第三面(先钢化,后镀膜)。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例:假设管理部购买一台打印机,税率为17%。如果开增值税专用发票,含税金额为1170元;如果开普通发票,含税金额为1100元。那么,在这种情况下,提供哪种发票对我公司有利呢?解答:如果提供专用发票,最后公司承担的费用是:1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票,最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少10

    18、0元。建设情况,拟在永州市冷水滩区珍珠路与紫霞路交汇处东南角投资建设中大星河湾商住小区建设项目。本工程所扰动地表面积较其它项目相对集中,扰动区域集中在项目建设区内,扰动区域面状分布。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性,避免事后查出是假票再进行更换,造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法:发票要素不全、错误或涂改的发票无效; 发票要素包括:开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写(是否一致)、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章;加盖的发票专用

    19、章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符;若为地税代开发票必须加盖税务局章;(b)当钢绞线初始应力达到张拉控制应力的10%时,可在钢丝上划记号,作为量测伸长量的参考点并检查钢绞线有无滑动。图6-1 水土流失防治分区发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得:公司自用的办公用品、礼品、汽油票等,不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头:凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具,改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生发票丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失:请所有员工

    20、妥善保存取得的原始单据,发生发票丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。(3)高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好无损。(10)中大星河湾项目水土保持方案报告书。发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字(蓝黑色水笔),不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期,不得涂改,否则作废绑梁上部纵向筋的箍筋,用套扣法绑扎,箍筋在叠合处的弯钩沿梁主筋交错绑扎,箍筋弯钩为1350,平直部分长度为10d。产品经检查及验收合格后,可进行包装;发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类,将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。

    21、u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。a、加强组织管理,配备精干队伍,做到设计准确,备料及时,人力充足,器具齐全;(3)构件在架桥机上纵、横向移动时,应平缓进行,卷扬机操作人员应按指挥信号协调操作。发票相关知识票据规范票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的:让我们的凭证变得美观、整洁3.2.4人工挖孔深度超过10m时,应采用机械通风,挖孔最深不超过15m。9.5.6水土流失防治动态监测企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度

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