书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 27
上传文档赚钱

类型2022年企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx

  • 上传人(卖家):精品ppt课件
  • 文档编号:2324140
  • 上传时间:2022-04-02
  • 格式:PPTX
  • 页数:27
  • 大小:1.36MB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《2022年企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx》由用户(精品ppt课件)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    2022 企业 培训 公司财务 制度 解读 PPT
    资源描述:

    1、全生产,恢复和改善区域环境为目标。(3)针对建设情况,及时开展水土保持监测工作,积极配合水行政主管部门对水土保持工作的检查;企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度构件在电脑数控型材加工中心进行钻、铣、冲等加工。2.3石材干挂墙体安装工艺目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范发生质量问题,扣发当事人当月奖金并酌情赔偿一定比例的损失。工程质量是企业的形象,又是企

    2、业各项工作的最终反映。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分胶管回火装置结冻时,应用热水溶化,不得用明火烘烤。防治责任范围见附图7。支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则外装饰工程在施工过程中因大量使用带电施工机械,且此工程工期较紧,施工机械的数量较平时增加,因此在

    3、施工过程中用电高峰期日平均用电量为200 度,普通日平均用电量为160 度。第一节 幕墙材料及技术保证措施支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。三、施工区段及施工工艺流程划分梁、板安放时,必须仔细,使梁、板就位准确且与支

    4、座密贴,就位不准时,或支座与梁板不密贴时,必须吊起,采取措施垫钢板和使支座位置限制在允许偏差内,不得用撬棍移动梁、板。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分碰撞力F= G0a=240t0.4m/s2=96.0t本项目土地类型属于二类居住用地兼容商业设施用地。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程:部门主管审核签字

    5、事业部副总签字权责副总或总经理审批。玻璃缝必须横平竖直,大小一致,将误差控制在允许范围内。b、与甲方、土建协调并作好施工准备;付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条(流程结束)(11)设置紧急断电装置和联系信号。j、玻璃厚度结构:6mmlow-e+12A+6mm 透明白玻(双钢化)或

    6、投标人认为更优的结构配置,其厚度不变。付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款(流程结束)应小于20mm,梁柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于25mm。(7)离地面2米以上浇筑过梁、雨篷、小平台等

    7、,不准站在搭头上操作,如无可靠安全设施时,必须系好安全带,并扣好保险钩。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分项目区选址兼顾了水土保持要求。11、施工现场保持清洁,防止乱扔、乱堆杂物,废弃物品应存放指定地点。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的

    8、签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在一张报销单上进行报销。 (1)龙门架安装完成后,应按设计要求组织检查验收,移动式龙门架除进行静载试验外,还应检查轨道平整度等情况。安装完干挂件之后安装镀锌铁皮,并在石材缝位置喷92mm 宽沥青带。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后, 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超

    9、出14天未办理报销手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 (1)预应力钢丝束张拉施工前,检查张拉设备,工具是否符合施工及安全要求。高砼的 抗渗等级。如需留设施工缝,需在施工缝处设置止水钢板或止水条。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款

    10、,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。(6)高空作业的物料应堆放平稳,不可堆放在临边或洞口附近,也不可妨碍通行,传递物料时不能抛。,该项目需编制环境影财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。

    11、出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者,得报支早餐费;上午十二时前出差,得报支午餐费;下午18时前出差,得报支晚餐费;出差中午12:30赶回公司无餐费补助,下午18:30前赶回公司无餐费补助。(3)灰浆应在一次性连续操作中喷灌满整个管道。7.3.2墙体竖向钢筋采用水平梯子筋定位,在墙体浇筑砼前,放置在墙体上口,梯子筋横档间距为墙体竖向钢筋间距,梯子筋连续搭接放置,如下图:财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购申请单”, 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内,必须办理

    12、报销或请款事宜,报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额,并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。,C15砼42.25m3(4)与场外应急机构取得联系及紧急情况的处理作出安排;财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的,凭快递单、发票进行报销,发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。月结快递,当月的费用,次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门,快递单必须使用原件,不接受复印件,快递单需编号其编号与汇总表对应,便于查找。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。票

    13、到按月结期间付款。(7)桥梁墩柱、帽梁及桥面工程等高空作业时,应采取措施防止工人、工具、物体或材料坠落。3、染毒区的通风管道应采用焊接连接。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时,应事先申请,填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的,需先电话请示,同意后方可招待,后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排,统一结算。各类业务招待,陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 地材料必须分类堆放整齐,并有相应的

    14、标识,产品不允许直接接触地面,底部应垫高100mm,施工人员施工完后必须清理施工现场,避免材料的损坏丢失;为减低施工对周围环境的影响,物料在夜间进场GB/T11944-2002 中空玻璃发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分,确保钢立柱安装后处于同一平3.3.1 幕墙立柱的安装工作,是从结构的底部向上安装;发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定:不符合规定的发票(指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造,或填写项目不齐全、内容不真实,字迹不清楚没有加盖税务局监制章,没有加盖发票专用章,作废以及其他不符合税务机关规定

    15、的发票),不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。定期组织对客户的走访调查,收集顾客质量反馈信息,并及时将顾客投诉意见转到质量管理部。d.货车抵达现场后,采用叉车将货箱逐件卸下,置于现场规范场地。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人(税率:增值税一般纳税人(税率:17%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人(税率:增值税小规模纳税人(税率:3%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项a 所有T 型梁、工字钢梁在工厂加工好运至现场。十三、水池水沟的双层双向钢筋,人防规范要求,

    16、所以人防区不得断头钢筋,即所有钢筋必须满足一定的锚固长度15d且不小于200mm,人防区水沟底板必须绑扎S型拉结筋。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例:假设管理部购买一台打印机,税率为17%。如果开增值税专用发票,含税金额为1170元;如果开普通发票,含税金额为1100元。那么,在这种情况下,提供哪种发票对我公司有利呢?解答:如果提供专用发票,最后公司承担的费用是:1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票,最后公司还是

    17、需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。该固定点最好在大车行程的中点,使电缆卷筒卷缆量为全行程的一半长。为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用之字走向浇筑,同时采用二次振捣、多次抹压等施工工艺,以保证砼的密实性发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性,避免事后查出是假票再进行更换,造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法:发票要素不全、错误或涂改的发票无效; 发票要素包括:开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开

    18、票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写(是否一致)、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章;加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符;若为地税代开发票必须加盖税务局章;,1、于幕墙合同签定后即刻确认幕墙工程主材样品,以便我司及时订购材料;发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得:公司自用的办公用品、礼品、汽油票等,不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头:凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具,改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生发票丢失的

    19、,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生发票丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。3)、沉降缝整齐垂直,上下贯通。在各工程区,植物措施结合主体工程施工进度的安排,分期、分批地实施;发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字(蓝黑色水笔),不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期,不得涂改,否则作废、给水管、压力排水管、供油管、自流排水管系统应无漏水;1.1.3方案编制情况发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类,将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。u交通票

    20、据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。(4)全幅宽架桥机吊装边梁就位前,墩顶作业人员应暂避开。特别注意人防区内非人防墙体的布筋一定要按人防墙设计布筋(遵循结构取大值的原则)发票相关知识票据规范票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的:让我们的凭证变得美观、整洁2.5 如发现幕墙有质量问题,可及时通过我司人员进行维修。、镀锌钢管的破损处及接口部位,应涂两道防锈漆及一道同色面漆。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:2022年企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-2324140.html

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库