2022年企业培训之公司财务制度培训解读PPT.pptx
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1、全生产,恢复和改善区域环境为目标。(3)针对建设情况,及时开展水土保持监测工作,积极配合水行政主管部门对水土保持工作的检查;企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度构件在电脑数控型材加工中心进行钻、铣、冲等加工。2.3石材干挂墙体安装工艺目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范发生质量问题,扣发当事人当月奖金并酌情赔偿一定比例的损失。工程质量是企业的形象,又是企
2、业各项工作的最终反映。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分胶管回火装置结冻时,应用热水溶化,不得用明火烘烤。防治责任范围见附图7。支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则外装饰工程在施工过程中因大量使用带电施工机械,且此工程工期较紧,施工机械的数量较平时增加,因此在
3、施工过程中用电高峰期日平均用电量为200 度,普通日平均用电量为160 度。第一节 幕墙材料及技术保证措施支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。三、施工区段及施工工艺流程划分梁、板安放时,必须仔细,使梁、板就位准确且与支
4、座密贴,就位不准时,或支座与梁板不密贴时,必须吊起,采取措施垫钢板和使支座位置限制在允许偏差内,不得用撬棍移动梁、板。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分碰撞力F= G0a=240t0.4m/s2=96.0t本项目土地类型属于二类居住用地兼容商业设施用地。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程:部门主管审核签字
5、事业部副总签字权责副总或总经理审批。玻璃缝必须横平竖直,大小一致,将误差控制在允许范围内。b、与甲方、土建协调并作好施工准备;付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条(流程结束)(11)设置紧急断电装置和联系信号。j、玻璃厚度结构:6mmlow-e+12A+6mm 透明白玻(双钢化)或
6、投标人认为更优的结构配置,其厚度不变。付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款(流程结束)应小于20mm,梁柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于25mm。(7)离地面2米以上浇筑过梁、雨篷、小平台等
7、,不准站在搭头上操作,如无可靠安全设施时,必须系好安全带,并扣好保险钩。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分项目区选址兼顾了水土保持要求。11、施工现场保持清洁,防止乱扔、乱堆杂物,废弃物品应存放指定地点。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的
8、签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在一张报销单上进行报销。 (1)龙门架安装完成后,应按设计要求组织检查验收,移动式龙门架除进行静载试验外,还应检查轨道平整度等情况。安装完干挂件之后安装镀锌铁皮,并在石材缝位置喷92mm 宽沥青带。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后, 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超
9、出14天未办理报销手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 (1)预应力钢丝束张拉施工前,检查张拉设备,工具是否符合施工及安全要求。高砼的 抗渗等级。如需留设施工缝,需在施工缝处设置止水钢板或止水条。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款
10、,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。(6)高空作业的物料应堆放平稳,不可堆放在临边或洞口附近,也不可妨碍通行,传递物料时不能抛。,该项目需编制环境影财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。
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