2022年企业培训公司财务制度培训PPT课件.pptx
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1、根据方案编制设计水平年的有关规定,该项目水土保持方案设计水平年为完工后的第一年,因此本方案设计水平年为2015年。施工期水土保持防治要求,加强施工期间的临时防护措施。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度水土保持监测工作结束后,应及时对原始数据进行整理分析,提出以下成果b、制定并监督执行安全制度及安全操作规程;目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范3、 建筑
2、防火分类:一类F、塔式起重机操作使用应符合下列规定:支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分绿化面积为14342.39m2,绿地率35.12%。3.3 玻璃装车需立放,底部垫草垫,玻璃间用软质物隔离,玻璃装箱要四周垫硬塑料泡沫,箱子捆扎结实,确保车辆行使中振动和晃动不使玻璃破损。支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报
3、销,谁报销谁领款原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则l.玻璃隔音降噪性能:八音段声音减低系数(SRI)应满足以下要求:h、垂直运输与堆料场地:材料进入现场须及时安装垂直运输和合理布置堆料场地,避免因之造成现场窝工。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财
4、务不得受理手续不全的报销单据。挖掘机手离开驾驶室时铲斗应放落在地面上。2.5 如发现幕墙有质量问题,可及时通过我司人员进行维修。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分(9)与当地治安消防部门建立密切联系,并协助其工作。7.10.1.3 铰页、闭锁安装位置应准确;上、下铰页同轴度偏差不应超过两铰页间距的1,且不得大于2mm。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务
5、部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程:部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。检查过程中发现不合格品,检验员应按公司规定的不合格品控制程序进行处理。若管径大于150mm,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借
6、条(流程结束)6电缆接线头与弯夹之间要保持一定的距离,使电缆处于松弛状态。1). 防爆地漏或铜质管堵需采用具有 人防工程防护设备生产许可证的定点专业厂生产的合格产品。付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报
7、销领款(流程结束)规划实施九年,永州市的土地利用率由1996年的87%提高到了2005年的88.99%,年均提高0.22%,比规划确定的年均增长指标(0.20%)高0.02个百分点2.2 本施工组织设计编制的基本原则是:财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分施工总进度网络计划及材料进场计划、应利用钢筋混凝土底板的钢筋网或口部钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的
8、原始凭证必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在一张报销单上进行报销。 为了进行水平方向的调整,压板上的孔需做成长孔;垂直方向的调整,可在钢轨下加垫。确保文明施工的组织措施财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后, 7个工作日内需将报销
9、单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超出14天未办理报销手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 7.5水土流失预测内容及方法注:检查轴线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人批准,公司负责人
10、审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。a、各种玻璃都必须符合相应规范的规定。7 施工班组要对技术交底的内容组织认真讨论,弄清交底内容,提出对技术交底补充修改意见等,报请批准。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公
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