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类型2022年企业培训之公司财务制度培训培训PPT.pptx

  • 上传人(卖家):精品ppt课件
  • 文档编号:2322875
  • 上传时间:2022-04-02
  • 格式:PPTX
  • 页数:27
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    关 键  词:
    2022 企业 培训 公司财务 制度 PPT
    资源描述:

    1、,处理完毕方可进行下一道工序或向监3.4钢筋制作安全规定:企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度确保工程质量与进度的技术保证措施(4)悬空脚手架应用栏杆和撑木固定稳妥、牢固,防止摆动摇晃。目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范浇筑完成混凝土初凝后,应抽出内衬管,并用通孔器检验所有的管道是否畅通,并立即进行养生。以防止泥浆及水冲入管内,不得大于6m。支 付 以

    2、 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分直线部分的定位钢筋其间距50cm100cm具体以设计图为准,所有的弯道的起点和终点上,均设置定位钢筋,以保证符合曲线要求,并保证定位后的管道轴线偏差不大于5mm。施工建设期对建筑区增设临时排水沟365m,临时沉沙池4口;表土堆放场临时排水沟114m,临时沉沙池1口。支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完

    3、整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则、悬摆板关闭后与活门座胶板应贴合严密; 对两者进行有效控制就能有效地保证产品质量。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。为保证底板钢筋的稳定性,在上下层钢

    4、筋中间按设计要求设置规定数量的马凳筋,间距 1000MMc、其余型材的摆放同横梁摆放。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分GB/T11944-2002 中的有关要求。表7-5 工程可能造成的水土流失面积统计表付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程:部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。,竖向筋C1

    5、2招标文件明确承包商的水土流失防治范围、水土保持要求、工程量、设计参数和费用计量支付办法等内容。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条(流程结束)公司还设有工程监察员,负责对安装现场质量、安全、管理、文明施工、各种质量记录等进行监督检查。标高: 1.0mm 位置(与设计值比):2.0

    6、mm付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款(流程结束)吊天车、吊具的重量)的两台龙门吊,来满足箱梁预制、安装施工需要。在每层板块安装完毕,清除现场杂物,待整个工程安装完毕清理现场及临时设施。财 务

    7、制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分、闸阀与管道应采用法兰连接;闸阀的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固。c 擦干净玻璃打胶的部位,贴美纹纸,打大板玻璃胶财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的

    8、,应准确填列我司的全称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在一张报销单上进行报销。 将设计图上标明的支座中心位置标在支承垫石及橡胶支座上,橡胶支座准确安放在承垫石上,要求支座中心线同支承垫石中心线相重合。驱动台车与下横梁的安装,一般采用主装,也可卧装。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后, 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超出14天未办理报销手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1

    9、个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 本工程施工过程中,施工地面填挖、场地平整、人为践踏等因子将破坏原地貌及植被,加剧水土流失,工程建设区水土流失强度将可能成倍增加。本工程主体设计中,比较重视水土保持工作。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予

    10、借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。,水土保持设施补偿费加热时,轴承不得与油盆底面或四壁接触。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者,得报支早餐费;上午十二时前出差,

    11、得报支午餐费;下午18时前出差,得报支晚餐费;出差中午12:30赶回公司无餐费补助,下午18:30前赶回公司无餐费补助。楼板钢筋为确保钢筋间距符合设计要求,板钢筋采用工字形马凳铁做支撑,根据开间在下层长向钢筋和压型钢板间南北通长布置,为控制好上层钢筋的间距。(4)项目区地形、地貌、气候、水文状况调查;财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购申请单”, 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内,必须办理报销或请款事宜,报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额,并由各部门主管签字认可。或后附

    12、各部门领取人员的签字。(5)安装时,伸缩装置的中心线与桥梁中心线重合,并使其顶面标高与设计标高相吻合,按桥面横坡定位、焊接。我司针对本工程施工难度大,施工层面多,材料选用档次高,时间紧,各种形式幕墙组合应用,质量控制点多的特点,充分发扬我司精心组织施工的传统,特别设计如下施工方案:财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的,凭快递单、发票进行报销,发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。月结快递,当月的费用,次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门,快递单必须使用原件,不接受复

    13、印件,快递单需编号其编号与汇总表对应,便于查找。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。钢支座的预装焊接工作从幕墙工程底部开始向上安装。实际施工时必须严格按照规定的步骤进行,如果稍有改变,就有可能引起内力很大变化,会使支承结构严重超载。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时,应事先申请,填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的,需先电话请示,同意后方可招待,后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行,超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行

    14、政部统一安排,统一结算。各类业务招待,陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 10 辅助人员是否配齐;(2)组织材料按计划进场,并作好保管工作。发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分1.7 严禁焊接火花的溅落和物体撞击及酸碱盐类溶液对幕墙的破坏;4、对梁截面较大砼浇筑施工措施发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定:不符合规定的发票(指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造,或填写项目不齐全、内容不真实,字迹不清楚没有加盖税务局监制章,没有加盖发票专用章,作废以及其他不符合税务机关规定的发票),不得作为财务报销凭

    15、证,任何单位和个人有权拒收。如下图:红色次梁筋在第一排,蓝色主梁筋在第二排,绿色次梁筋在第三排。6.2 更换五金配件;发票相关知识票据规范增值税一般纳税人(税率:增值税一般纳税人(税率:17%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人(税率:增值税小规模纳税人(税率:3%)特点:销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项4.7、从木箱或钢架上搬出来的板块及其他成品、半成品,需用木方垫起100MM,并不得堆放挤压;(2)电焊钳要有可靠的绝缘,不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。发票相关知

    16、识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例:假设管理部购买一台打印机,税率为17%。如果开增值税专用发票,含税金额为1170元;如果开普通发票,含税金额为1100元。那么,在这种情况下,提供哪种发票对我公司有利呢?解答:如果提供专用发票,最后公司承担的费用是:1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票,最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。水土保持措施方案制定、设计与施工过程中,在不影响水土保持

    17、效能的前提下,应尽量减少资金的投入,以尽可能少的投入获得最大的效益。b 用激光铅垂仪复核各放线基准层面上基准点的偏差情况。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性,避免事后查出是假票再进行更换,造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法:发票要素不全、错误或涂改的发票无效; 发票要素包括:开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写(是否一致)、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章;加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位

    18、或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符;若为地税代开发票必须加盖税务局章;施工过程中施工现场发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时,应迅速逐级上报,次序为现场、项目部。7.11.6 通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度,应作标志,并应标示清晰、准确。发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得:公司自用的办公用品、礼品、汽油票等,不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头:凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具,改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生发票丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单

    19、据,发生发票丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。为了降低施工期间排水的泥砂含量,考虑在临时排水沟出口处布设沉砂池,本方案设计在排水沟出口处分别布设了1口沉砂池,采用M7.5水泥砂浆砖砌体砌筑,沉砂池尺寸为1.0m1.0m1.0m(3)高处作业所使用的梯子不得缺档或垫高,同一梯子不得两人同时上下,在通道处(或平交口)使用梯子应设置围栏。发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字(蓝黑色水笔),不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期,不得涂改,否则作废(5)轨道不直度不超过2mm。施工用风、水、电价采用主体工程的价格,具体为风价0.

    20、12元/m3、电价0.98元/kw.h、水价0.90元/m3。发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类,将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。包装应严密、牢固,避免在周转运输中散包,产品在包装及搬运过程中避免装饰面的磕碰、划伤。(1)混凝土泵送应设置在作业棚内,安装平衡牢固,泵车安设未稳之前检查输送泵电气设备是否正常、灵敏、可靠。发票相关知识票据规范票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的:让我们的凭证变得美观、整洁为确保本工程的目标工程质量,质保部门将专门成立该工程的质量控制小组,负责该计划的执行工作和执行过程中的监督考核工作。保持设施,改善项目区生态环境,实现区域建设和区域生态环境的协调发展。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度

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