2017年度内部审计工作总结.docx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《2017年度内部审计工作总结.docx》由用户(xingfei169)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2017 年度 内部 审计 工作总结
- 资源描述:
-
1、2017 年度内部审计工作总结年度内部审计工作总结 按照集团转型升级总体思路,为加快转型升级步伐,2017 年度公司在稳步推进新 城开发建设的同时,积极开展房地产及经营性项目,经营活动日益复杂。公司经营的 快速发展对企业管理水平提出了更高的要求, 内部审计工作作为现代企业管理体系的 重要组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司 2017 年度内部审计工作 总结如下: 一、一、2017 年度内部审计工作总结年度内部审计工作总结 1.加强项目结算监督,做好基建工程审价 开展工程项目竣工结算审计,加强项目投资管理,提高资金使用效率,最大限度 地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。20
2、17 年度,已完成一期还建房项目 竣工决算审计,项目送审金额 438,176,086.21 元,审定金额 401,293,558.48 元,核减 工程造价 36,882,527.73 元,核减率为 8.42%。此外,国际城一期项目 4#/5#地块施工总 承包工程竣工决算审计已接近尾声,造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿,12 月可 出具正式报告。 2.开展财务收支审计,强化内部控制 为监督二级出资公司各项制度贯彻情况,揭示各出资公司经营管理薄弱环节,促 进其健全自我约束机制,提高经济效益,监控出资公司财产的安全,促进财产物资的 保值增值, 2017 年 9 月, 公司委托会计师事务所对下属六家
展开阅读全文