通用版2022年企业培训公司财务制度培训培训课件.pptx
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- 通用版 2022 企业 培训 公司财务 制度 课件
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1、以下问题若发生时,请即与本公司有关部门联系,进行处理:操作者在领料时负责检查材料型号及材料的质量,对质量不合格的原材料有权拒绝领用。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度、管道防腐层宜按下表选用。如遇到紧急情况,可考虑使用空运。目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范a、试件至少包括二个垂直受力立柱,其中至少有一个承受设计荷载;若估计灌注时间长于首批混凝土初凝
2、时间,则应掺入缓凝剂。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分事故处理根据事故大小情况来确定,如果事故较小,根据上级指示可由施工单位自行直接处理。W风=K1K2K3K4W0=11.3110.6=0.78KN/m2=0.078t/m2支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原
3、则应小于20mm,梁柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于25mm。JGJ10296 玻璃幕墙工程技术规范支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。f.施工工地材料必须分类堆放整齐,并有相应的标识,且有塑料布等防护用具,安装
4、牢固,在大风作用下不会引起材料的损坏丢失;砼浇筑过程中每一工作班在浇筑地点至少检查两次坍落度,严格控制水灰比,确保砼和易性,坍落度偏差对普通砼为10mm,泵送砼为30mm。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分(3)建设单位应自觉接受其监督检查,并定期向水行政主管部门汇报水土保持工作实施情况,落实三同时制度;6.6 防火、防雷安全保证措施付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批
5、后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程:部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。ai-弃渣流失系数; 目标工程质量: 按建筑工程施工质量验收统一标准(GB60300-2001)验收,并争创省优扬子杯和国优鲁班奖安全目标:安全施工无事故、达到省级文明施工工地付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财
6、务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条(流程结束)虽然外墙装饰工程对周边环境的影响并不大,但作为整体施工现场的一个重要组成部分,应当起到自己的作用,增强施工人员的环保意识,从自身做起,积极保护施工现场的环境卫生。a、根据本工程的技术文件、图纸和行业标准、企业标准进行现场产品检验;付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责
7、主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款(流程结束)小区内配备花园及活动中心,利用场区内现有水域,打造栖湖休闲区。我部范围内重点保护野生动物受到自然灾害威胁时,我部应当及时采取拯救措施,然后向有关部门汇报。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分5底板钢筋、顶板钢筋、剪力墙钢筋、框架柱钢筋节点复杂,钢筋层数多,绑扎顺序、钢筋位置尤为重要。箱梁砼是外露砼,要注意砼外观,各种接缝要紧密不漏浆,必要时在接缝间加密缝条。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔
8、填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在一张报销单上进行报销。 为维护项目建设及生产运营的安全,保护项目区周边的环境,促进项目周边地区的可持续发展,水土保持方案在编制过程中必须遵循生态规律和经济规律,严格遵
9、守各项水土保持法规、条例,并结合主体工程的特点合理进行。1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后, 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超出14天未办理报销手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左
10、呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 e、基础施工结束后,经监理工程师检查合格签证后进行墙身砌筑。C起重机作业时,重物应垂直起吊且不得侧拉,臂杆吊物回转时动作应缓慢进行;财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负
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