2022企业培训之公司财务制度培训PPT课件.pptx
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1、g.施工成品要用塑料布覆盖,以免在大风作用下引起损坏。、清扫口安装高度应低于周围地面35mm。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度5下横梁(下端梁)座板的垂直度,挠性腿E1.5mm,刚性腿E2mm。2) 各个工种做好施工前的针对性安全上岗交底,特殊工种必须持证上岗。目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范e、在安装过程中,对检验不合格的安装部分有权作返工的决
2、定;底模采用预制砼台座,表面铺钢板(35mm)打磨光滑,作为预制砼的底模,每次预制后模板清理干净,刷专用胶模剂,外模分块加工成组合模板,并用螺栓固定。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分,临时遮蔽需土(e)如果伸长量符合施工规范的要求,对钢束进行锚固,最后读数以计算回缩量和实际伸长量。支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则
3、谁支出谁报销,谁报销谁领款原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则3.2 文明施工、标化管理实施措施额定张拉控制力以千斤顶油泵读数为准,钢绞线引伸量作为校核,设计引伸量与实际引伸量差值小于6%。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销
4、单据。包装完成后,如不能立即装车发送现场,要放在指定地点,摆放整齐。由生产调度按照计划部门下发的生产计划,制定出合理的生产计划.付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分(1)主机空载行走时稳定性:同时,工程建设将占用大量的土地面积,其中占用地类主要为平坝地,致使小区域土地利用结构发生变化。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流
5、程 审批流程:部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。防爆波电缆井内战时电源进线套管应按图纸预埋到位。,板、墙中分布钢筋的保护厚度付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条(流程结束)业主或设计单位对任何材料的批准并不分担我司应负的责任。玻璃在钢化前完成切裁、磨边、钻孔等加工
6、工序。付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款(流程结束)为维护项目建设及生产运营的安全,保护项目区周边的环境,促进项目周边地区的可持续发展,水土保持方案在编制过程中必须遵循生态规律和经济规律,严格遵
7、守各项水土保持法规、条例,并结合主体工程的特点合理进行。三、表土临时堆放场防治区水土保持措施设计财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分综合各流失因子,施工期侵蚀强度按照时段划分为强和次强两个流失时段,其中强流失时段1.5a(2012年5月-2013年10月),主要施工场地平整、基础开挖等;扰动较为频繁d、发现不合格产品,按质量手册不合格品控制程序处理。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证
8、必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在一张报销单上进行报销。 斜撑: m5-4N125 412512512 A5=92.5cm27、 排风系统防毒通道预埋管,一进一排风、冲洗水管、超压排气阀、呼唤按钮、气密性测量管;财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差
9、结束后或日常费用支出后, 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超出14天未办理报销手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 3、项目部每月对塔机作业人员组织一次安全学习,并针对塔机使用中出现的问题制定纠正措施。7.2人防区钢筋分项工程财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需
10、持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。b、现场技术文件、安装图纸、安装标准的贯彻执行;a、主梁摆放时用木方支起100mm,两木方间距为主梁长度的0.70.8 倍,有胶条的面向上摆放不超过8 层,宽度不小于2.6 米,至少两面有不小于1.5 米运输通道。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额
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