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类型(蓬建安监2-4-1)施工单位安全行为检查评分表.doc

  • 上传人(卖家):青蛙的王子
  • 文档编号:2056705
  • 上传时间:2022-01-26
  • 格式:DOC
  • 页数:3
  • 大小:40.54KB
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    关 键  词:
    建安 施工单位 安全 行为 检查 评分
    资源描述:

    1、施工单位安全行为检查评分表蓬建安监 2-41序号一般项目检查内容及扣分标准应得分扣减分实得分检查情况记录1安全管理机构安全管理机构不完善, 扣 10 分;未制定管理人员名册和组织框架图,扣 3 分;项目负责人、专职安全员配置不符合要求的, 扣10 分;未提供施工单位现任技术负责人、本工程项目负责人、专职安全员的姓名、技术职称、签名笔迹及任命文件复印件的,扣 5 分.10010符合要求2安全生产责任制未建立安全生产责任制或各级各部门未执行责任制的扣 10分;责任制未定期考核的,扣 3分;安全生产职责未分解到人扣3 分;项目负责人、专职安全员安全职责未上墙悬挂扣 5 分.1037责任制要定期考核3

    2、目标管理未制定安全管理目标 (伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣 5 分;安全责任目标未分解到人扣 3 分;未进行考核并和经济挂钩的扣 3 分.537安全责任目标未完善,要求分解到人4制度建设未建立和完善各项安全管理制度 (安全技术措施制度、 安全检查制度、 安全教育制度、 卫生防疫制度、 消防安全制度、 技术交底制度、 事故报告制度、 应急救援制度)的每项扣 1 分.505消防器材配置不足,要求增加5施工组织设计及专项施工方案施工组织设计及专项施工方案未按程序审批不符合要求扣 5分;施工组织设计中未制定安全技术措施的扣 5 分; 未按要求编制专项施工方案的扣 5 分。10010符合要

    3、求6安全设施进场登记及查验未建立安全设施进场登记与查验制度或未执行制度扣 5 分;未办理查验手续并进行签证的扣3 分。505符合要求序一般检查内容及扣分标准应扣 实检查情况记录号项目得分减分得分7安全教育无安全教育培训制度或未建立培训档案扣 5 分; 新工人未进行三级教育扣 5 分, 无具体内容扣3 分;变换工种未进行安全教育,扣 5 分;无定期安全教育资料扣 3 分.532安全教育资料不够具体,要求尽快完善8安全技术交底无书面安全技术交底扣 5 分; 交底针对性不强或不全面、 不齐全扣 3 分,交底未履行签字手续扣2 分。523安全交底资料未完善,要求尽快完善9班前安全活动未建立班前活动制度

    4、扣 5 分, 班前活动记录不全扣 3 分。532班前活动记录要完善10重大危险源公示及跟踪监控重大危险源公示未按工程实际更新的扣 5 分, 危险源公示、 警示不符合要求的扣 5 分; 无专人进行重大危险源管理的扣 5 分.10010符合要求11安全设施、机电设备验收及特种作业人员管理安全设施及机电设备未办理验收手续扣 5 分; 特种起重设备安拆未执行有关规定扣 5 分; 特种作业人员未经培训考核并持证上岗的扣 5 分.505符合要求12安全检查不认真执行定期检查制度, 检查次数不符合要求的扣 10 分;未开展有针对性的专业检查和定期巡查扣 10 分;未开展季节性检查扣 5 分;安全隐患未定人、

    5、定时、 定措施进行整改或整改不及时、 不彻底的扣 10 分;未及时进行复查的扣 10 分。15510要求增加季节性检查13应急处理应急救援预案内容不符合要求扣 3 分;未建立工伤事故档案扣3 分;未建立事故上报制度扣 5分。505符合要求14安全资料整理安全管理资料未使用安全统表的扣 5 分;安全管理资料未与施工进度同步扣 3 分。532要求安全管理资料跟进、完善重点项目有(无)检查情况记录1、未建立安全管理机构;2、项目负责人、专职安全员不到位或不履行安全职责;3、项目负责人及专职安全员不能清晰讲述安全职责内容;4、危险性较大工程的专项方案未经审批,超过一定规模的危险性较大工程未组织专家论证

    6、;5、 危险性较大工程现场施工不按方案实施,变更施工方案未重新审批;6、未执行“平安卡”管理制度,现场抽查工人持卡率低于 80,或造价超过 1000 万的工程项目未设置“平安卡读卡机进行刷卡管理;7、现场无安全教育、安全技术交底、班前安全活动记录;8、 现场未设置重大危险源公示牌和警示牌,或重大危险源施工未提前告知项目监督员;9、重大危险源施工过程无监控、验收;10、塔吊、施工电梯装拆未执行有关规定;11、施工现场未建立“月查周检日巡”的定期安全检查制度,或未执行该制度;12、安全检查记录及整改记录弄虚作假,安全隐患多次不整改 或不及时整改;13、 未开展施工安全评价, 或评价弄虚作假;14、

    7、无应急救援预案或未开展季度演练;15、安全管理资料弄虚作假,不真实。无符合要求检查项目合计及结论重点项目否决(序号) :总应得分总扣减分总实得分检查结论1002278合格监督组:年月日注:1、本表由监督组检查需要时填写使用,如发现严重问题应另行发出整改要求;2、安全评价应使用该表评分不少于 1 次;3、重点项目栏目内,对应序号填写“有或“无” ;4、一般项目栏目内,每一分项扣减分如超过分项应得分,则该分项实得分为 0;5、凡重点项目存在 5 项以上“有”的检查结论定为“严重违规;重点项目存在 3 项以上 5 项以下“有”的,检查结论定为“不合格”;重点项目存在“有项在 3 项以下但实得分 60 分以下为“不合格,60 分以上为“合格” ,80 分以上为“优良” 。

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