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类型弥雾机生产建设项目可行性研究报告.doc

  • 上传人(卖家):雪岩神话
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    项目可行性研究报告
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    1、重庆市重庆市 XX 有限公司有限公司 弥雾机弥雾机生产线建设项目生产线建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 中咨国联出品 二二一年五月二二一年五月 第 1 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1 1.1 项目概要项目概要.1 1 1.1.1 项目名称.1 1.1.2 项目建设单位.1 1.1.3 项目建设性质.1 1.1.4 项目建设地点.1 1.1.5 项目负责人.1 1.1.6 项目投资规模.1 1.1.7 项目建设内容.2 1.1.8 项目资金来源.2 1.1.9 项目建设期限.3 1.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍.3 3 1.3 编制依据编制依据.3 3

    2、 1.4 编制原则编制原则.4 4 1.5 研究范围研究范围.4 4 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标.5 5 第第二二章章 项目市场分析项目市场分析.7 7 2.1 建设地经济发展概况建设地经济发展概况.7 7 2.2 我国我国弥雾机弥雾机行业发展状况分析行业发展状况分析. 7 7 2.3 我国我国弥雾机弥雾机行业发展趋势分析行业发展趋势分析. 8 8 2.4 市场小结市场小结.9 9 第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性.1010 3.1 项目提出背景项目提出背景.1010 3.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析.1111 3.2.1 有利于促进我国弥雾

    3、机工业快速发展的需要.11 3.2.2 提升技术进步,满足弥雾机行业生产高品质产品的需要.12 3.2.4 符合中国制造 2025 “三步走”实现制造强国战略目标.12 3.2.5 提升我国弥雾机产品研发和技术创新水平的需要.13 3.2.6 提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要.13 3.2.7 增加当地就业带动产业链发展的需要. 14 3.3 项目建设可行性分析项目建设可行性分析.1414 3.3.1 政策可行性.14 3.3.2 技术可行性.15 3.3.3 管理可行性.16 3.4 分析结论分析结论.1616 第第四四章章 项目建设条件项目建设条件.1717 第 2 页 4

    4、.1 地理位置选择地理位置选择.1717 4.2 区域投资环境区域投资环境.1717 4.2.1 区域地理位置.17 4.2.2 区域自然条件.18 4.2.3 区域气候条件.18 4.2.4 区域交通条件.18 4.2.5 区域经济发展条件.19 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案.2020 5.1 总图布置原则总图布置原则.2020 5.2 土建方案土建方案.2020 5.2.1 总体规划方案.20 5.2.2 土建工程方案.21 5.3 主要建设内容主要建设内容.2222 5.4 工程管线布置方案工程管线布置方案.2222 5.4.1 给排水.22 5.4.2 供电.24 5.5 道

    5、路设计道路设计.2626 5.6 总图运输方案总图运输方案.2727 5.7 土地利用情况土地利用情况.2727 5.7.1 项目用地规划选址.27 5.7.2 用地规模及用地类型.27 第六章第六章 产品方案及技术方案产品方案及技术方案.2929 6.1 主要产品方案主要产品方案.2929 6.2 产品质量指标产品质量指标.2929 6.3 产品价格制定原则产品价格制定原则.2929 6.4 产品生产规模确定产品生产规模确定.2929 6.5 项目生产工艺简述项目生产工艺简述.3030 6.5.1 产品工艺方案选择.30 6.5.2 工艺技术流程及简述.30 第七章第七章 原料供应及设备选型

    6、原料供应及设备选型.3131 7.1 主要原材料供应主要原材料供应.3131 7.2 主要设备选型主要设备选型.3131 7.2.1 设备选型原则.31 7.2.2 主要设备明细.32 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案.3333 8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范.3333 8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析. 3333 第 3 页 8.2.1 能源消耗种类.33 8.2.2 能源消耗数量分析.33 8.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析. 3434 8.4 主要能耗指标及分析主要能

    7、耗指标及分析.3434 8.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析.3535 8.5.1 工业节能.35 8.5.2 节水措施.35 8.5.3 建筑节能.36 8.5.4 企业节能管理.37 8.6 结论结论.3737 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施.3939 9.1 设计依据及原则设计依据及原则.3939 9.1.1 环境保护设计依据.39 9.1.2 设计原则.39 9.2 建设地环境条件建设地环境条件.3939 9.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响. 4040 9.3.1 项目建设对环境的影响.40 9.3.2 项目生产过程产生的污

    8、染物.41 9.4 环境保护措施方案环境保护措施方案.4141 9.4.1 项目建设期环保措施.41 9.4.2 项目运营期环保措施.42 9.5 绿化方案绿化方案.4343 9.6 消防措施消防措施.4343 9.6.1 设计依据.43 9.6.2 防范措施.44 9.6.3 消防管理.45 9.6.4 消防措施的预期效果.45 第十章第十章 劳动安全劳动安全卫生卫生.4747 10.1 编制依据编制依据.4747 10.2 概况概况.4747 10.3 劳动安全劳动安全.4747 10.3.1 工程消防.47 10.3.2 防火防爆设计.48 10.3.3 电力.48 10.3.4 防静电

    9、防雷措施.48 10.4 劳动卫生劳动卫生.4949 10.4.1 防暑降温.49 10.4.2 卫生.49 10.4.3 噪声.49 10.4.4 照明.49 10.4.5 个人防护.49 第 4 页 10.4.6 安全教育及防护.49 第第十一十一章章 企业企业组织机构组织机构与与劳动定员劳动定员.5151 11.1 组织机构组织机构.5151 11.2 劳动定员劳动定员.5151 11.3 人力资源管理人力资源管理.5151 11.4 福利待遇福利待遇.5252 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划. 5353 12.1 建设工期的规划建设工期的规划.5353 12.2 建设建设工

    10、期工期.5353 12.3 实施进度安排实施进度安排.5353 第十第十三三章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.5555 13.1 投资估算依据投资估算依据.5555 13.2 项目建设投资项目建设投资估算估算.5555 13.3 流动资金估算流动资金估算.5656 13.4 资金筹措资金筹措.5656 13.5 项目投资总额项目投资总额.5656 13.6 资金使用和管理资金使用和管理.5959 第十第十四四章章 财务及经济评价财务及经济评价. 6060 14.1 销售收入及销售收入及成本费用估算成本费用估算.6060 14.1.1 基本数据的确立.60 14.1.2 产品成本.61

    11、 14.1.3 平均产品利润.62 14.2 财务评价财务评价.6262 14.2.1 项目投资回收期.62 14.2.2 项目投资利润率.62 14.2.3 不确定性分析.63 14.3 经济效益评价结论经济效益评价结论.6565 第十五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避. 6767 15.1 项目风险因素项目风险因素.6767 15.1.1 不可抗力因素风险.67 15.1.2 市场风险.67 15.1.3 资金管理风险.67 15.2 风险规避对策风险规避对策.6767 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策.68 15.2.2 市场风险规避对策.68 15.2.3 资金管理风险规

    12、避对策.68 第 5 页 第十第十六六章章 结论与建议结论与建议.6969 16.1 结论结论.6969 16.2 建议建议.6969 弥雾机项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴 使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供 报告持有者参考使用; 报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性 保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而 产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完 全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 弥雾机

    13、生产线建设项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 重庆市 XX 有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目建设地址是重庆市潼南区 1.1.5 项目负责人项目负责人 刘美丽 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目总投资金额为165000.00万元人民币, 其中, 建设投资为153000.00 万元(土建工程费用为 51895.00 万元,设备及安装投资 87588.00 万元, 土地费用为 7000.00 万元, 其他费用为 2060.92 万元, 预备费 4456.08万元) , 铺底流动资金为 12000.00 万元。 项目

    14、建成后,达产年可实现年产值 855000.00 万元,计算期内年均销 第 2 页 售收入 707318.18 万元,年均利润总额为 47554.92 万元,年均净利润为 35666.19 万元,年均上缴增值税 15353.90 万元,年均上缴所得税 11888.73 万元,年均上缴城建费及附加 1842.47 万元,投资利润率为 28.82%,投资 利税率 39.24%,税后财务内部收益率 17.52%,税后投资回收期(含建设期) 为 5.31 年。 1.1.7 项目建设内容项目建设内容 本项目主要为:弥雾机。 本项目总占地面积 700 亩,总建筑面积 377500.00 平方米。项目主要 建

    15、设内容及规模如下: 主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别工段名称工段名称层数层数 占地面积占地面积 (m2) 建筑面积建筑面积 (m2) 1、 一期弥雾机生产基 地工程(514 亩) 弥雾机生产厂房1130000.00130000.00 弥雾机生产厂房195000.0095000.00 仓库185000.0085000.00 动力车间11500.001500.00 小计小计311500.00311500.00 2、 二期标准研发、 实 验基地及办公生活区 工程(186 亩) 研发中心53000.0015000.00 实验基地36000.0018000.00 办公楼

    16、53000.0015000.00 员工生活和学习区63000.0018000.00 小计小计15000.0066000.00 合计合计326500.00377500.00 3、公共设施 道路硬化及停车场工程189000.0089000.00 绿化景观工程148000.0048000.00 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金人民币 165000.00 万元, 资金来源为项目企业自筹。 第 3 页 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目建设分二期进行:第一期:2019 年 4 月2019 年 9 月,计 6 个月;第二期:2019 年 10 月2020 年 3 月,计 6

    17、 个月;建设工期共计 12 个月。 1.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍 公司装备配置先进,引进了德国、意大利、奥地利、日本等全球先进 的钢铁冶炼和深加工生产线,形成了优质的循环经济产业链。主要产品和 经营商品有:热轧带肋钢筋、高速线材和机械制造加工用精品钢,以及民用 商品住宅、焦炭、渣微粉、气体制品、钢铁及焦化生产过程副产品、自保 温砌块、混匀矿、进口矿和进出口服务、物流运输服务等。 公司将围绕钢铁、地产两大支柱产业,稳慎多元延伸,打造智能制造 产业园,突出产业链价值增值,发挥资本运营作用,做到因势而动,在钢 铁、地产、产业园和资本运作四个维度,加速战略性业务布局与发展,通 过五年的努力

    18、,将集团公司打造成“四位一体”的综合性企业集团。 1.3 编制依据编制依据 1.中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要; 2.重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 3.国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年); 4.弥雾机工业发展规划(2016-2020 年); 5.中国制造 2025; 6.建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版); 第 4 页 7.工业可行性研究编制手册; 8.现代财务会计; 9.工业投资项目评价与决策; 10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据; 11. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则编制原则 (1

    19、)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、 场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。 (2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则, 确保工程质量,以达到企业的高效益。 (3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 (4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用 率。 (5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 (6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围研究范围 本研究

    20、报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、 分析和论证; 对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测, 确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设 第 5 页 措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并 作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规 避对策。 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标如下: 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 一一主要指标主要指标 1达产年设计生产产能 1.1弥雾机x/年x00 2总用地面

    21、积亩700.00 3总建筑面积377500.00 4道路硬化工程89000.00 5绿化面积48000.00 6总投资资金,其中:万元165000.00 6.1建筑工程费用万元51895.00 6.2设备及安装费用万元87588.00 6.3土地费用万元7000.00 6.4其他费用万元2060.92 6.5预备费用万元4456.08 6.6铺底流动资金万元12000.00 二二主要数据主要数据 1达产年年产值万元855000.00 2年均销售收入万元707318.18 3年平均利润总额万元47554.92 4年均净利润万元35666.19 5年销售税金及附加万元1842.47 6年均增值税万

    22、元15353.90 7年均所得税万元11888.73 8项目定员人1300 9建设期年1 三三主要评价指标主要评价指标 1项目投资利润率%28.82% 2项目投资利税率%39.24% 3税后财务内部收益率%17.52% 第 6 页 4税前财务内部收益率%23.58% 5税后财务净现值(ic=8%)万元107,610.30 6税前财务净现值(ic=8%)万元185,319.91 7投资回收期(税后)含建设期年5.31 8投资回收期(税前)含建设期年4.41 9盈亏平衡点%33.12% 第 7 页 第第二二章章 项目市场分析项目市场分析 2.1 建设地经济发展概况建设地经济发展概况 2017 年,

    23、区委、区政府深学笃用新时代中国特色社会主义思想,紧紧 围绕“四个做大做强”,在战略部署上“扣扣子”,在责任履行上“担担 子”,在任务落实上“钉钉子”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险各项工作,着力质量变革、效率变革、动力变革,全区经济 保持稳中向好、稳中提质的发展态势。 地区经济保持稳定增长。初步核算,全年地区生产总值 334.01 亿元, 比上年增长 9.1%。其中:第一产业增加值 54.06 亿元,增长 4.0%;第二产 业增加值 187.14 亿元, 增长 11.1%; 第三产业增加值 92.81 亿元, 增长 8.5%。 三次产业结构由上年的 17.6:54.4:28

    24、调整到 16.2:56.0:27.8。 2.2 我国我国弥雾机弥雾机行业发展状况分析行业发展状况分析 作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产 业的弥雾机工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进 程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。 尽管外部环境不断变化,中国弥雾机工业当前在国民经济中仍保持着 稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球弥雾机产业格局的进一 步调整,我国弥雾机工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家 加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国弥雾机工业正处于由大而强的 关键转型期。 当然随着“中国制造 2025”的落地实施,作为中国

    25、传统支柱产业的中 国弥雾机行业在传统弥雾机技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下 第 8 页 也在进行着一场变革。随着弥雾机工业“十三五”发展规划的发布, 中国弥雾机行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。 弥雾机弥雾机行业发展空间行业发展空间 从产业发展层面看,弥雾机工业与信息技术、互联网深度融合对传统 生产经营方式提出挑战的同时, 也为产业的创新发展提供了广阔空间。 “中 国制造 2025”“互联网+”推动信息技术在弥雾机行业设计、生产、营销、 物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变, 由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务 和跨境电商发展

    26、将催生新业态、新模式。 随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变 化影响下,中国弥雾机行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加 快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点: 面对我国弥雾机工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把 握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机 遇,推动我国弥雾机工业加快向中高端迈进。 2.3 我国我国弥雾机弥雾机行业发展趋势分析行业发展趋势分析 技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。 弥雾机行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行 的质量和效益,加快弥雾机先进生产力建设。主

    27、要包括“三大创新”:科 技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用, 将会有力地推进我国弥雾机行业的结构调整,大大提高我国弥雾机工艺技 术水平, 提高我国弥雾机的技术含量和产品档次。 ERP 企业资源计划、 PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快弥雾机企业商品的 购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率, 第 9 页 大大提高企业的市场应变能力。弥雾机行业将逐步适应国际消费趋势的主 流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完 善上下游产业链,向价值链高端迈进。 2.4 市场小结市场小结 综上可以看出,我国弥雾机业

    28、及弥雾机产品发展前景十分可观。市场 需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动弥雾机市场 需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需 求潜力较大,前景可观。 第 10 页 第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性 3.1 项目提出背景项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要 求。 “十三五”期间,面对复杂的内外部环境,弥雾机行业着力推进转型 升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳, 规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外弥雾机市场的变化, 政府大力推动并加快弥雾机工业转型升

    29、级,弥雾机产业产品结构逐步由低 端产品向中高端产品转移, 目前高端市场需求激增, 弥雾机市场需求上升, 供不应求。 项目方结合我国弥雾机行业发展较好的行业背景、弥雾机等相关产品 市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的 情况下,提出的“弥雾机生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地 资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具 规模的弥雾机开发生产基地。本次项目的建设对于加快重庆市弥雾机行业 结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续 发展具有积极的意义。 该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价 值, 具有良

    30、好的应用前景, 其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。 项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国 家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前 景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市 场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 第 11 页 3.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所 产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。 企业获得的利润情况。 企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。 扩大生产能力,改变产品结构。 采用新

    31、工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。 产品进入国际市场的优越条件和竞争力。 对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提 高科技水平等。 3.2.1 有利于促进我国有利于促进我国弥雾机弥雾机工业快速发展工业快速发展的需要的需要 弥雾机工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势 的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民 生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、 促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成 为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳 定提升,将拉动内需

    32、市场的进一步发展。 随着现代弥雾机工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现 代弥雾机业生产的主要方向,以减少中国弥雾机品生产设备和技术与国际 先进水平的差距。从而加大力度引进先进的弥雾机设备和技术,注重消化 与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使弥雾机品生产向创新之路发展。 第 12 页 本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代 化车间,通过先进的弥雾机加工技术和装备,促进我国弥雾机工业在新时 期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经 济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。 3.2.2 提升技术进步,满足提升技术进步,满足弥雾机

    33、弥雾机行业生产高品质产品的需要行业生产高品质产品的需要 搞好弥雾机技术进步与产业升级对于弥雾机全行业发展具有重要意 义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。重庆市弥雾 机有限公司自成立以来一直从事弥雾机弥雾机的生产,技术已相当成熟, 经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我 国弥雾机尖端技术的空白,还可有效满足弥雾机行业生产高品质产品的需 要。 从弥雾机企业来说,生产高端弥雾机既是企业实力的象征,更是企业 可持续发展的利润增长点,同时也是弥雾机企业“做精”的战略选择。随 着弥雾机行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调 整,重点开发高档次、高

    34、品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长 点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终 端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发, 更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、 流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场 的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量, 快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足 当前市场对弥雾机的市场需求。 3.2.4 符合中国制造符合中国制造 2025 “三步走三步走”实现制造强国战略目标实现制造强国战略目标 中国制造 2025部

    35、署全面推进实施制造强国战略,明确了 9 项战略 第 13 页 任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造 的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支 持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领 域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航 天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源 汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大 重点领域。 生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因 此,项目实施符合中国制造 2025发展部署。 3.2.5 提升我国提升

    36、我国弥雾机弥雾机产品研发和技术创新产品研发和技术创新水平的需要水平的需要 本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化弥雾机 研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场 前景的产品研发制造, 公司坚持以产品创新为动力, 加快研发高端弥雾机, 在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能 综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上 的“零”排放。对推进重庆市产业结构调整和经济转型升级,夯实全省弥 雾机产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。 3.2.6 提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要提升

    37、企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来国内弥雾机行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚 的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“弥 雾机项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升 技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞 争力,充分利用本地资源,全力对弥雾机进行研发及生产,以促进企业可 持续性发展,有助于企业做大弥雾机的生产主业,延伸企业产业链条,促 第 14 页 进产业集群发展方面实现突破。 本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的 现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,

    38、关系着企 业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。 3.2.7 增加增加当地就业当地就业带动产业链发展带动产业链发展的需要的需要 本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新 增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸 收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳 定;此外,项目的实施可带动我国弥雾机及相关行业上下游产业的发展, 为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民 收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。 3.3 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 3.3.1 政策可行性政策可行性 国务院印发中

    39、国制造 2025中提出: 持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技 术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式, 建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约 束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、 关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全 面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、 弥雾机等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和 重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融 第 15 页 合、节能降耗、质量提升、安全生产等

    40、传统领域改造,推广应用新技术、 新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。 弥雾机工业发展规划(2016-2020 年)提出: 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立 并贯彻创新、 协调、 绿色、 开放、 共享的发展理念, 落实 中国制造 2025 , 以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品 种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产 业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势, 促进产业迈向中高端,初步建成弥雾机强国。 在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土 地、人才等资

    41、源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、 创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策 环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业 链的战略部署,项目建设具备政策可行性。 3.3.2 技术可行性技术可行性 本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应 用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了 成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目 公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力 及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩 短技术更新周期

    42、,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平 的先进地位。 第 16 页 3.3.3 管理可行性管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的 各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。 3.4 分析结论分析结论 本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设 可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部 门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业 产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经 济效益的

    43、项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。 综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。 第 17 页 第第四四章章 项目建设条件项目建设条件 4.1 地理位置选择地理位置选择 本项目建设地址选定在重庆市潼南区。 项目区域所在位置示意图 4.2 区域投资环境区域投资环境 4.2.1 区域地理位置区域地理位置 潼南区隶属重庆市,位于重庆西北部,地处渝蓉地区直线经济走廊; 是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都 。 东邻合川区、铜梁区,南接大足区,西连四川省资阳市安岳县、四川省遂 宁市安居区、四川省遂宁市船山区,北与四川省遂宁市蓬溪县、四川省广 安市武胜县相邻,与四川省南充市嘉陵

    44、区相望。 潼南区幅员面积 1583 平方公里,2015 年,辖 2 个街道、20 个镇;户 籍人口 95.21 万。 第 18 页 4.2.2 区域自然条件区域自然条件 潼南区属盆地浅丘地区,海拔在 300450 米之间;其中丘陵面积达 1256.11 平方公里,占幅员面积的 79.4%,河谷面积 122.67 平方公里,占 幅员面积的 7.8%,台地面积 74.87 平方公里,占幅员面积的 4.7%。 4.2.3 区域气候条件区域气候条件 潼南区属亚热带湿润季风气候,气候温和,雨量充沛,日照充足。年 平均气温 17.9,最冷月(一月)平均气温 7,极低温为-3.8;无霜 期长,年平均霜期仅

    45、5.5 天。年均降雨量为 990 毫米,年平均日照时数为 1228.4 小时。气象灾害主要有干旱、低温、阴雨、洪涝、冰雹、大风、霜 冻等。 年降水量 1023.4 毫米,平均气温 18.5,下雨天数 140 天。环境 质量空气满足优良天数 359 天。 4.2.4 区域交通条件区域交通条件 公路公路 潼南距重庆 93 公里,距成都 190 公里,渝遂高速公路横贯东西,规 划建设的南泸、 北安高速公路畅通南北, 国道 246、 319、 351 线穿境而过, 是成渝重要交通枢纽。 2014 年,潼南区公路线里程 2345 公里,高等级公路通车里程 28 公 里,铁路里程 28 公里,公路桥梁数

    46、147 座,公共汽车 73 辆,出租车拥有 200 辆。年末民用汽车拥有量 40057 辆。 2015 年, 全区公路线里程 3197.46 公里, 高速公路通车里程 29 公里, 铁路里程 28 公里,客运汽车 441 辆,公共汽车 77 辆,出租车拥有 200 辆。公路客运周转量 1216 万人公里,公路货运周转量 76793 万人公里。 全区行政村通达率达到 100%,通畅率达到 100%。年末民用汽车拥有量 42836 辆,比上年增长 6.94%。 第 19 页 铁路铁路 潼南区有渝遂铁路横贯, 有年吞吐 34 万吨的铁路货站和年吞 18 万吨 的化危品专线,有至上海、广东、深圳的客、

    47、货运列车,贯通了西南与华 东、华南物资进出“大通道”。 水运水运 潼南有 500 吨级的船舶可直达重庆朝天门码头。 4.2.5 区域经济发展条件区域经济发展条件 2017 年,区委、区政府深学笃用新时代中国特色社会主义思想,紧 紧围绕“四个做大做强”,在战略部署上“扣扣子”,在责任履行上“担 担子”,在任务落实上“钉钉子”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、 惠民生、防风险各项工作,着力质量变革、效率变革、动力变革,全区经 济保持稳中向好、稳中提质的发展态势。 地区经济保持稳定增长。初步核算,全年地区生产总值 334.01 亿元, 比上年增长 9.1%。其中:第一产业增加值 54.06 亿元,增

    48、长 4.0%;第二 产业增加值 187.14 亿元,增长 11.1%;第三产业增加值 92.81 亿元,增长 8.5%。三次产业结构由上年的 17.6:54.4:28 调整到 16.2:56.0:27.8。 第 20 页 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案 5.1 总图布置原则总图布置原则 1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人 与交通、 人与空间以及人与人之间的关系。 从总体上统筹考虑建筑、 道路、 绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。 2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。 3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产

    49、 使用功能要求。 4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土 石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。 5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价, 节约建设资金。 6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各建筑色彩协调一致。 7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原 则。 5.2 土建方案土建方案 5.2.1 总体规划方案总体规划方案 总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。 厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设 计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。 本项目总图布置按功能分区,

    50、分为生产区、动力区和办公生活区。既 满足生产工艺要求,又能美化环境。 第 21 页 按照厂区整体规划,厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口, 厂区道路为环形,主干道宽度为 9m,次干道宽度为 6m,联系各出入口形 成顺畅的运输和消防通道。 本项目在厂区内道路两旁,建(构)筑物周围充分进行绿化,并在厂 区空地及入口处重点绿化, 种植适宜生长的树木和花卉, 创造文明生产环 境。 5.2.2 土建工程方案土建工程方案 本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计, 采用轻钢结 构、框架结构建设,并按建筑抗震设计规范(GB500112010)的规 定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设

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